你好,可以每个月做,也可以年底一次性结转。

借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 这个会计分录是每月都做还是季末做!还是年末只做一次
老师,请问一下年末的时候需要做一笔本年利润转给利润分配未分配利润的分录吗?是借本年利润,贷利润分配未分配利润吗
老师,年末本年利润结转到未分配利润的分录,如果是盈利的,借本年利润,贷利润分配——未分配利润,这笔分录做好后,由于期初的未分配利润是借方亏损的,造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损,这个时候还需要计提盈余公积吗
老师,结转本年利润,借利润分配-未分配利润,贷本年利润,这笔业务每个月都要进行做吗?还是每年年末一次?
我是内账会计,股东每个月计提分红然后年底实际发放,我是需要把本年利润转入未分配利润里边吗?借:本年利润贷:利润分配未分配利润,然后再借:利润分配未分配利润贷应付股利。这样的分录对吗?是这么做账吗?
老师,公司可以和个人签订合同然后公司付款,对吗?
您好,老师,个体工商户业主交经营所得个税,还需要做账务处理吗?
电商企业小规模纳税人的供应商只能提供增值税专用发票,要加税点觉得不划算,能不开发票,做暂估汇算清缴时纳税调增吗?
老师我们是制造业 这个销售工资计入什么科目
老师,请问我们公司10月份开票开了180万,成本票只有30多万怎么办
老师,请问下员工受伤了公司给的现金慰问金怎么账务处理
老师,公司向个人租办公室,他不给我开发票,要怎么办
老师,您好!请问,我们公司年度科目余额表的应交税费,贷方总额是500万,借方总额是100万(待认证进项税额80万+应交企业所得税,这两项列在科目余额表上列在借方,以正数表示)。那么我们在做资产负债表时,是写应交税费500万,同时列其他流动资产100万,还是应交税费直接写净值400万?还是说这两种都可以?
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这个员工原先是兼职的,我们店也关闭很久了,她现在来整这个,我们要怎么处理,我们之间没有签合同,她也通过起诉手段,不过法院没支持她,谢谢她又整这个,
年底一次性结转这个金额是怎么算的呢
你好,就是 每个月 本年利润 借贷方 发生额的差额