你好,这不是你单位的收入,走代收代付的,不需要开发票。

亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
甲方让我们跟他们的劳务公人代发工资?我们想请问一下我们要跟劳务公司要哪些手续?2.我们是替甲方代发工资,我们跟劳务公司没有业务关系,那甲方需要提供哪些资料给到我们?3.我们帮甲方代发的这笔工资,是不是属于甲方跟我们借款付工资?(甲方说的意思是甲方对劳务公司的进度款申请不出来,就以我们公司申请进度款为由把要跟他们代付的工资以进度款的形式一起转给我们,再让我们代付)那这个意思是要我们这笔代发的劳务费也要开发票到进度款给到甲方吗?劳务公司也需要开发票给到我们吗?
甲方让我们跟他们的劳务公人代发工资?我们想请问一下我们要跟劳务公司要哪些手续?2.我们是替甲方代发工资,我们跟劳务公司没有业务关系,那甲方需要提供哪些资料给到我们?3.我们帮甲方代发的这笔工资,是不是属于甲方跟我们借款付工资?(甲方说的意思是甲方对劳务公司的进度款申请不出来,就以我们公司申请进度款为由把要跟他们代付的工资以进度款的形式一起转给我们,再让我们代付)那这个意思是要我们这笔代发的劳务费也要开发票到进度款给到甲方吗?劳务公司也需要开发票给到我们吗?请邹老师回答
老师你好,我们是小规模纳税人,现在我们有个合作方需要走一下账,然后他要求我们给他们开个特产小吃的票3888,那我要收税费的话,怎么算,扣多少税费
老师你好,我们是小规模纳税人,现在我们有个合作方需要走一下账,然后他要求我们给他们开个特产小吃的票3888,那我要收税费的话,怎么算,扣多少税费
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12月先结转损益再结转本年利润对吧
如果没有利润的情况下,出委托书走代收代付,不需要开发票,没有税点
我们老板的意思是不能白着给走账,让他适当的给我们点税钱。
私下里给点。
因为我们也在这个学校给上射箭,他是武术,合同里也会把他这2万元写进去,我们会给甲方开总数发票,把他的那2万也开进来。
那你们准备走什么收入?培训吗?增值税1%附加税6%企业所得税小型微利企业5% 季度300,000以内,普通发票可以免增值税附加税
对,培训。刚刚确定金额是23450元。 我用增值税23450*1%=234.5 企业所得税:23450*5%=1172.5两项加一起对吗?
这不含增值税的金额吗?还有一个附加税,你增值税交了附加税也得交附加税,根据缴纳的增值税乘以6%。
老师,我不太会算。您给我举个例子吧。谢谢
23450是含增值税的还是不含增值税的?回复回复回复。
含增值税
450÷1.01×1%,这是增值税附加税 23450÷1.01×1%*6%,这是附加税, 企业所得税。23450÷1.01-附加税)*5%,
老师,第一个是不是应该是23450÷1.01*1%
对的是的,我刚才写错了
好滴好滴,谢谢老师。
不用客气,工作愉快