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老师,公司是生产出口企业。开票税率为0,退税率为13%, ①税额:当月内销15万,外销10万,进项11万,当月不会退税,应缴纳增值税4万。当月的免抵税额为10万。 ②税额:内销15万,外销10万,进项21万,当月退税6万,免抵税额为4万。 ③税额:内销5万,外销7万,当月进项12万,当月退税7万,免抵税额是0, 4.税额:内销5万,外销7万,当月进项6万,当月退税的1万,免抵税额为6万。 老师对吗?

2025-11-24 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-24 14:59

你的计算存在错误: ①免抵税额应为 1.3 万(不是 10 万); ②应退税额 1.3 万,免抵税额 0(不是退税 6 万、免抵 4 万); ③免抵退税额 0.91 万,应退 0.91 万,免抵税额 0(不是退税 7 万); ④应纳税额 4 万,无退税,免抵税额 0.91 万(不是退税 1 万、免抵 6 万)。

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快账用户2647 追问 2025-11-24 15:01

老师,刚刚问的都是税额,不是销售额。

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快账用户2647 追问 2025-11-24 15:01

外销的指的是应该退的部分。

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你的计算存在错误: ①免抵税额应为 1.3 万(不是 10 万); ②应退税额 1.3 万,免抵税额 0(不是退税 6 万、免抵 4 万); ③免抵退税额 0.91 万,应退 0.91 万,免抵税额 0(不是退税 7 万); ④应纳税额 4 万,无退税,免抵税额 0.91 万(不是退税 1 万、免抵 6 万)。
2025-11-24
你好,是这样计算的,你实际退税13000.没有年抵税,没退完的下期继续可以退
2022-06-15
这个就是当期应纳税额,就是那销项再减去进项,进项等于全部进项税额减去那个不得免征和抵扣税额,就是1600乘以那个出口税率差13%减10%。
2023-09-28
40-35×250/520,内销缴纳增值税 退税35×270/520 你这里附加税,内销销售额×12% 免抵270×(16%-16%)=0
2021-03-19
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2021-05-08
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