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小规模不按3%,按1%征收率开票,符合免增值税条件,那减免税款计入其他收益时,按开票的1%税额还是按3%的税额

2025-11-24 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-24 15:10

您好,你们现在开票是超过30W了吗?

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快账用户4851 追问 2025-11-24 15:11

没有,就是月不超10万,季度不超30万,就想问,不超过时,减免税款金额,按1%还是按3%

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齐红老师 解答 2025-11-24 15:12

按1%来转到营业外收入

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快账用户4851 追问 2025-11-24 15:13

好的(≧∇≦)/谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-24 15:14

不客气,很高兴为你服务

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您好,你们现在开票是超过30W了吗?
2025-11-24
您好,开专用发票税率3。按3%缴纳增值税。
2022-03-31
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
你好,是按照1%开具的呢,
2022-01-12
你好需要体现到营业外收入里
2024-03-28
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