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有个问题,就是之前财务24年虚假暂估了27万的费用,今年5月汇算清缴调增了27万,但是账上的应付账款暂估款一直有余额没有冲销,这个我目前把它做进营业外收入的话,是不是相当于虽然25年5月已经调增了,但是账平了后26年又把这部分交税了

2025-11-24 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-24 20:28

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-24 20:30

您好,你现在把27万做进营业外收入,分录是借应付账款27万贷营业外收入27万,这样虽然账平了但26年利润会多出27万,确实会导致26年多交27万×25%=6.75万企业所得税,因为24年汇算清缴调增时已经交过一次税了。

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快账用户7844 追问 2025-11-24 20:40

嗯,目前就是她已经这样做了,也只能是这个结果是吗

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快账用户7844 追问 2025-11-24 20:46

是不是如果在汇算前把账平了,也是这个结果啊,必须回到上年年底确定取得不了票的情况下就把它红冲,我的理解正确吗

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齐红老师 解答 2025-11-24 20:52

好的好的,我一起回答哈,标了重点

好的好的,我一起回答哈,标了重点
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你好,你分析的正确的
2025-10-25
你好,那实际这些有业务需要支付吗?没有支付的话会算性交调增借其他应付款,贷利润分配未分配利润就可以了。
2024-01-08
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-29
对于这种情况,可以按照以下步骤来处理,以平掉账上的 “应付账款 - 暂估账款”: 冲销暂估入账 由于之前暂估入账的分录有误,且汇算清缴时已对该暂估金额进行了纳税调增,所以首先要冲销原来的暂估入账分录: 借:库存商品 - 茶叶 -13000 贷:应付账款 - 暂估账款 -13000 按实际付款情况入账 根据实际已经付款的情况,重新编制正确的入账分录: 如果当时是用库存现金支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:库存现金 13000 如果当时是用银行存款支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:银行存款 13000 标注说明事项 在记账凭证的摘要中,要详细说明调整的原因和事项,如 “调整 2023 年茶叶采购入账错误,原暂估入账有误且已纳税调增,现按实际付款情况更正”,以便日后查阅和核对。
2025-01-05
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2024-05-18
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