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您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊

2022-07-23 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-23 18:40

你好,汇算清缴纳税调增,不需要调账的,学员,不用冲回的 后期实际回发票了,冲回暂估,按照发票重新入账即可的

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快账用户8830 追问 2022-07-23 18:46

那我暂估入库已经多了,这样我的库存和我的主营业务成本不是平的。我没有那么多库存,却结转了主营业务成本,这个该怎么调整呢

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齐红老师 解答 2022-07-23 19:17

这个多的冲回的 借库存商品 贷主营业务成本

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你好,汇算清缴纳税调增,不需要调账的,学员,不用冲回的 后期实际回发票了,冲回暂估,按照发票重新入账即可的
2022-07-23
你好,汇算清缴纳税调增,不需要调账的,学员,不用冲回的 后期实际回发票了,冲回暂估,按照发票重新入账即可的
2022-07-23
你好 冲暂估,然后按照发票做入账处理
2021-06-27
你好 你这个差额要冲你的库存商品比较合适的
2021-12-03
可以的,可以这么做的,成本不用动,暂估和发票一样的成本不用动。
2023-06-08
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