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您好老师,我发现23年有一笔帐做的有问题,当时是红冲20年开的发票1800万,我做账时冲减了当期的主营业务收入。导致那个月利润负数几百万,我现在觉得这笔账做的很不合理,请问我现在怎么处理合适?23年我们没有审计报告,24年有做了审计报告。

2025-11-25 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-25 10:39

冲销 23 年错误分录(假设原分录是:借:主营业务收入 1800 万;贷:应收账款等 1800 万): 借:应收账款等 1800 万 贷:以前年度损益调整 1800 万 结转以前年度损益调整(调整未分配利润,若有盈余公积需按比例计提,忽略所得税影响简化处理): 借:以前年度损益调整 1800 万 贷:利润分配 —— 未分配利润 1800 万

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快账用户8450 追问 2025-11-25 10:47

老师,这个的话,报表营收到时跟增值税申报表数据不一致,又会出异常提醒。

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齐红老师 解答 2025-11-25 10:49

做了跨年调整的就会导致资产负债表和利润表勾稽不上

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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