同学,你好
是的,负数对应的正数之前做过账,那负数也要做账

老师,请教个问题,上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做? 进项税转出?开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ?
老师,请问进项税认证了之后,收到负数进账税发票,是直接把负数发票认证了,还是做进账税额转出?
老师好!网上已经先认证发票,后来发现材料不好要退,但是发票已经认证,只能做转出,请问会计分录这样做可以吗? 借:原材料(正数) 进项税额(正数) 贷:应付账款(正数) 借:原材料(负数) 贷:应付账款(负数) 借:进项税额转出(正数) 贷:进项税额(正数) 借:成本费用(正数) 贷:进项税额转出(正数)
老师,我们是购货方,前几天给销售方开了红字信息发票申请,她们开过来负数发票和正数发票,我该怎样做账?负数发票需要认证发票吗?还是负数发票不需要认证,进项税额转出?
请问老师,这两张发票,当月先作废,然后重新开了,是两笔分录都要做吗?还是只做正数发票?负数发票需要做账吗?
老师好!我们要给临时聘请的几个专家发点劳务费,但我们单位的开户行中国银行不能向个人其他行卡号汇款,他们又没有中国银行的卡,请问这怎么处理?谢谢!
老师,我们这个月进项100,销项50,然后我们把40进项认证了,这个要怎么做账
老师我们是小规模生产企业,之前生产出的废品,放到库存商品二级是废品,现在公司要把这些废品送到家工厂,加工出一种原材料在收回来继续用于产品生产,这要怎样做账
老师 我们注销公司,出了清税证明 工商那边做了公示注销,还需要做什么才算注销全部完成
老师,麻烦问下民非企业注销执照流程是什么
请问老师,参加展会,计入销售费用,属于销售费用—广告费吗?
老师,您好!我们公司有的应付账款为负数,负几块钱,这种怎么处理呢
老师您好,请问下高新认定研发费用包含资本化支出吗,还是只包含费用化支出
老师好,小规模纳税人10月份有笔预收款,没有开发票,11月份公司变成一般纳税人了,我预收那笔不想开九个点,怎么处理好
有两个员工离职了,工资也结算了, 申报个税的时候 1、一个员工个税少扣了6块钱,公司承担,算工资费用,这6块钱,不申报工资,可以吗? 2、另外一个员工,个税多扣了,员工没发现,没有补发给他,冲减了工资,算多申报了这部分的工资,这样可以吗?