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电商税务问题:公司按照提现和销项票来申报增值税,销售订单流水大于申报的销售额,现在税务局要求提供销售订单流水需要与申报信息一致,请问应该怎么整理资料?

2025-11-25 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-25 15:44

先导出完整销售订单流水与增值税申报表、销项票、银行回单比对,制作差异明细核对表(标注差异原因),按原因补佐证材料(时间差附合同、退货附退款记录等),最后整理成书面说明 %2B 资料装订提交,漏报收入需先补报补缴。

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快账用户8165 追问 2025-11-25 16:14

也就是我需要按照销售明细表来申报增值税?

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齐红老师 解答 2025-11-25 16:15

同学你好 对的 是这样

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快账用户8165 追问 2025-11-25 16:15

在以后的申报中,不能按照提现金额来申报增值税?

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齐红老师 解答 2025-11-25 16:16

同学你好 对的 是这样

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快账用户8165 追问 2025-11-25 16:48

当月的销售单客户未确认收货,怎么入账?

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齐红老师 解答 2025-11-25 16:51

这个先做发出商品哦

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快账用户8165 追问 2025-11-25 16:56

关于未确认收货的订单,增值税申报表应该怎么填写?

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齐红老师 解答 2025-11-25 16:58

这个没确认收入没法填写申报表

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快账用户8165 追问 2025-11-25 17:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-25 17:01

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先导出完整销售订单流水与增值税申报表、销项票、银行回单比对,制作差异明细核对表(标注差异原因),按原因补佐证材料(时间差附合同、退货附退款记录等),最后整理成书面说明 %2B 资料装订提交,漏报收入需先补报补缴。
2025-11-25
您好同学, 《关于增值税销售额与利润表营业收入不一致情况的说明》 [统计局名称]: 我单位在填报统计数据过程中,发现增值税销售额与利润表营业收入存在不一致的情况,现将具体原因说明如下: 一、差异情况概述 我单位 2025 年度利润表营业收入为[X]元,而增值税销售额为[X]元,两者存在差异,差异金额为[X]元。 二、差异原因说明 我单位存在向境外单位提供完全在境外消费的服务的业务,根据相关税收政策,此类服务可享受增值税免税优惠。在业务发生时,由于工作人员疏忽,未及时在电子税务局进行免税备案,导致这部分免税收入未申报增值税。但在会计核算上,我们按照会计准则将这部分收入正常计入了利润表中的营业收入,用于企业所得税的申报。 这部分未申报增值税的免税收入金额为[X]元,具体业务详情如下: 三、后续整改措施 针对此次问题,我单位已高度重视,安排专人负责跟进免税备案事宜。目前,相关免税备案资料已准备齐全,并已提交至电子税务局,待审核通过后,我们将严格按照税收政策规定进行增值税申报,确保今后增值税销售额与利润表营业收入数据的一致性。 我们承诺今后将加强税务管理,提高财务人员的业务水平和责任意识,避免类似情况再次发生。 特此说明。 [单位名称] [具体日期] 以上说明需加盖单位公章,
2025-10-28
对的 2.这个一般不会的
2022-08-03
你好,增值税销售额和所得税的销售额最好是一样的,你能调整成一样的,最好能调整你收入少做了的情况下,建议你汇算期将纳税调增 之前写一个说明可以,但是现在写说明应该也不可以的,必须调整。
2023-06-14
你好,在办理入职的时候,就可以登记上你需要的信息呢
2023-12-22
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