
老师,您好!去年有笔贷款本金和利息一起作为本金出账了,从去年5月份一直做错到今年9月份,利息是多少不知道,就是9月份才开一份利息总额发票过来做账,请问如何做账?
老师,9月份分别付了9月和10月雇主责任险,都没有取得发票,可是我把付9月份的做成了管理费用,忘记做成预付账款了,10月份的做的是预付账款,发票在10月份时取得了,2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师您好!我们是一般纳税人,公司9月份刚成立,9月份有一张费用发票,已认证入账。 10和11月没有费用发票,只有银行的一些流水(往来款、投资款、工资),而且10月和11月做的0申报,个税11月不是0申报。想问下10月和11月的这几笔账我可以合到12月来做吗
请问一下老师,我们是一般纳税人,9月底收到专票,10月才付款,我9月可以不做账,10月申报前专票不勾选,在10月付款了,直接在10月份做费用,11月申报前再勾选抵扣可以吗
老师,我们退给业主剩余电费分录怎么写
老师,麻烦问一下,农民工工资如果不是长期的,是临时的,按劳务报酬怎么扣个税呢?
企业临时用工,要缴纳残保金吗
老师我在抖音刷的单 由我代付的费用5800元 先在退回给公司5480我应该怎么录入
开票开的内容是不征税收入:与销售行为不挂钩的财政补贴收入、大豆玉米带状复合种植财政奖补资金,这个属于销售农产品收入吗
这两道题为啥一个按照销售量抵扣消费税。一个按照领用数量抵扣消费税。是因为产品不一样还是有哪里不同?不理解,希望老师详细解答下
刚接到一个电话说可以退费是真是假?
我现在有个公司需要注销,但是账面上其他应收款挂着50万左右,这个也无法收回,要怎么处理
老师,三个股东,其中2位股东按照货币出资,1位是按照技术入股。这样的模式在工商,税务上需要做哪些手续,三位股东之间需要签订什么协议。
老师,船票进项抵扣时填报增值税报表填在哪一项?