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当月货款,下月开票,就比如9月份买的原材料,10月份收到发票,企业根据发票做账。 现在10月份,假设上期结存为零,本月购入是9月份买的原材料,本月发出也是9月份的出库,结存就是9月份的仓库结存,但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了,10月账务结存数是9月份仓库的结存数,假设是100。10月份仓库实际的购入是200,发出是50,结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗?毕竟这才是真实的库存数据啊,请用数据告诉我

2022-11-22 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-22 16:35

你好,同学,你的意思是要调整期末实际库存和账面上发票上库存保持一致吗

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快账用户2688 追问 2022-11-22 16:40

准确来说是调账吧,以前我们都是按照发票做账,没有做到入库了就要暂估,所以导致账务库存跟实际库存差了一个月。

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齐红老师 解答 2022-11-22 16:44

你是想要10月份的期末实际库存和发票实际库存一致的话,因为你这个进项发票到的晚,没办法一致,需要你定期核对一下库存,比如10月份进项票金额(只包含10月份的进货开票金额)%2B期初库存-出库金额=期末库存,用这个公式核对一下,如果跟你的实际库存一致就没问题,这个就是因为发票开的晚产生的库存差异率。

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齐红老师 解答 2022-11-22 16:46

因为你实际库存不能根据发票来了才入库,所以这个差异是能解释的通

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快账用户2688 追问 2022-11-22 16:47

也就是说,做账上这种情况可以不用调整?因为会计做账不是常说账实相符,所以我在想办法调整,你这么一说,让我觉得好像不需要调整,请您详细讲讲吧

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齐红老师 解答 2022-11-22 16:51

你如果想要一致的话,就要求供应商当月的发票当月必须开好寄到公司,这样的话就不会出现库存差异率了

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快账用户2688 追问 2022-11-22 16:53

这种不实际,你看实务工作中,谁不是当月货款,下月对账开票的

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齐红老师 解答 2022-11-22 16:57

是的,商贸公司都是这样的,所以我们在实际工作中就是定期核对每次实际到货单和进项发票,保证供应商开进项发票不遗漏,无形中实际库存和发票库存肯定是一致的

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你好,同学,你的意思是要调整期末实际库存和账面上发票上库存保持一致吗
2022-11-22
学员你好,如果要调整为一致,需要先暂估入库,次月收回发票全额冲销上月计提,再按发票金额计入
2022-11-22
你是当月采购的货物,下个月才会收到发票吗,你收到货物,就要暂估入账的
2022-11-22
那九月份的所属期当时怎么做的。
2022-11-22
你好同学,九月份如果已经暂估入库的话,我们现在在十月份可以借应付账款暂估贷主营业务成本,然后呢,十月份拿到新的发票以后再重新入账,这样库存就没问题了。
2022-11-22
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