你好,同学,你的意思是要调整期末实际库存和账面上发票上库存保持一致吗

老师,我想问一下这种情况,我现在做11月的账务,收回的发票是所属期10月份的。在这种情况下,我的账务的存货结存跟我的仓库不一致啊,在这种情况下,我要调整我的账务,我是不是要这样做?11月月底的时候,我要计提11月的仓库入仓数据。等到12月账务,我要冲红11月计提的,然后我会收到所属期11月的发票,我就根据发票来做,然后等到月底,我就计提12月的仓库入仓数据,这样子,我就会重新对上了。是这样吗?
10月份的原材料账务,是收回所属期9月份的发票。所以当我做完10月份的原材料账务,我发现账务余额与企业真实仓库的9月份余额一致。在这种情况下,肯定是不对的,我要调整我的账务,但是我应该怎么调整呢?请老师解答,
10月份的原材料账务,是收回所属期9月份的发票。所以当我做完10月份的原材料账务,我发现账务余额与企业真实仓库的9月份余额一致。在这种情况下,肯定是不对的,我要调整我的账务,但是我应该怎么调整呢?请老师解答,@李霞老师
10月份原材料账务结存数跟9月份原材料仓库结存数一致,原因是以前一直都是当月取回上月的发票,所以导致账实不一致。现在10月份的账务我要怎么调整
老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
你好,购买了公共责任险,需要提供原始发票,说的是什么发票
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老师,公司装修,一般纳税人,这家单位买了板材+装修,,只开木工板200张,这样可以吗
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老师,24年第一次更正企业所得税,并缴纳了3000元,现在又需要更正23年企业所得税,缴纳2500元,又需要再更正一下24年企业所得税,24年的企业所得税缴纳的金额,怎么能做到不退税。是不是填报带出的税额要多于3000元,补交差额?还是算出来的5000元直接就是应该缴纳的金额,不包含已经缴纳的3000元呢?
老师您好,老板借款和公司欠老板的会计分录分别是怎么做来者?是不是计入其他应收款科目?比如我们的无票支出可以挂账,记在其他应收款科目吗?
老师,我们是新办啤酒企业,施工图审查费记入办公费,还是记入评审费?
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准确来说是调账吧,以前我们都是按照发票做账,没有做到入库了就要暂估,所以导致账务库存跟实际库存差了一个月。
你是想要10月份的期末实际库存和发票实际库存一致的话,因为你这个进项发票到的晚,没办法一致,需要你定期核对一下库存,比如10月份进项票金额(只包含10月份的进货开票金额)%2B期初库存-出库金额=期末库存,用这个公式核对一下,如果跟你的实际库存一致就没问题,这个就是因为发票开的晚产生的库存差异率。
因为你实际库存不能根据发票来了才入库,所以这个差异是能解释的通
也就是说,做账上这种情况可以不用调整?因为会计做账不是常说账实相符,所以我在想办法调整,你这么一说,让我觉得好像不需要调整,请您详细讲讲吧
你如果想要一致的话,就要求供应商当月的发票当月必须开好寄到公司,这样的话就不会出现库存差异率了
这种不实际,你看实务工作中,谁不是当月货款,下月对账开票的
是的,商贸公司都是这样的,所以我们在实际工作中就是定期核对每次实际到货单和进项发票,保证供应商开进项发票不遗漏,无形中实际库存和发票库存肯定是一致的