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请教一个问题,有甲公司开专票给乙公司 180万,实际收到货款100万,合同总价是130万,当初开这个180万的票也是会计估算会有那么收入,所以开了180万。 现在的情况是 票对方抵扣了,开票方想要对方承担多开80万票的税点 及附加税以及产生的所得税。这样可以吗?会不会涉及到发票虚开,现在如果开票方红冲这个80万的票可以吗 ,会有税务问题吗

2025-11-27 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 11:13

涉及虚开发票 有风险 那这个剩下的30以后再开还是什么情况?

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快账用户1734 追问 2025-11-27 11:30

就只有100 万的资金和货

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齐红老师 解答 2025-11-27 11:33

那你的合同也需要修改 红冲发票,没有风险

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同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
你好;   形式发票一般不存在红字的; 你让对方  重新给你开; 48万的  
2023-01-09
您好,冲回原因是什么?大金额要慎重
2022-01-07
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-30
你好;  1. 是可以开的;  目前是按1%开专票出去哈 ;你放弃 1%优惠; 可以按3%开专票     ;开专票不免税哈   
2023-01-12
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