收购虾的企业需要向购买方开具增值税发票。是否可抵扣,就需要看其是小规模还是一般纳税人。如果对方不愿意开发票最好的方式就是跟税局沟通,由其协调。不过这个可能会影响合作关系。建议你这边后续严格筛选一下供应商,可以找自产自销的而不是收购虾的公司。你这边自己开发票面临税务风险,不建议这样操作。

就是我们乡长好像和司机开了一个文具店,然后经常从他们店拿自己店的单子来报没有发票,特别是这次疫情的三万多的办公用品和四万的广告都没有看到东西在哪里广告在哪里,然后乡长就向出纳保证补材料后出纳付钱了,现在怎么都没有补材料,经常性这样,付钱的时候也需要会计的号才能付,但是我给出纳了,出纳可以一个人就完成付款,出纳付钱也不需要我的审核也不告知我。其他乡镇也是这个情况,就算我自己拿自己的号把控材料了但是乡长也是会打电话压我让我付钱的,但是我现在特别害怕出事,我想问下老师们有没有什么好办法啊,
老师你好,这个税一里面讲的这个预付卡这个案例跟我工作中情况一模一样,有几个问题想咨询一下: 1、我想问是我们现在是小规模纳税人,以后成一般纳税人了我们开出的票也是开不征税的票,商户也不能给我们开专票吗? 2、一般情况是我们收到其他公司转进来的款就需要根据这个金额先把票开了,但是实际持卡人消费的跟开票的金额不一致,这个情况怎么处理。
你好,我们是一个海鲜餐厅,是一般纳税人。现在需要从收购虾的自产自销的公司想拿可以抵扣的发票。但对方说开不了,我们自己能去开票吗?开票的情况下需要什么资料?还有比如这个金额是很大,100万的情况下,这个生产虾难的不用支付税务吗?我怕我开了票会影响他们的纳税。
老师,您好!有个问题麻烦请教一下您,我们有个砖厂,2021年12月份我们给一建筑公司开了100万的砖的发票,当时双方约定能用我们100万的砖,截止现在对方只用了我们46万的砖,说是再不用了,剩余54万的发票对方要求红冲发票,钟老师,我想问一下像这种情况如果红冲发票税务风险大不大?如果分局要问红冲发票这么大金额的发票我们如何给分局解释?还有就是红冲发票影响的是今年的销售额吗?要不要调整2021年度汇算清缴申报表?
老师好!公司在2021年底支付了某公司工程款1500多万元,并且对方也开具发票(备注:对方公司开具的发票抬头名称开错了,之前又将票据收回。但对方法人写了情况说明并签字盖章)现在税务局查某公司账,对方法人要我们公司提供一下之前他在我公司写的情况说明(备注:情况说明大概意思是己收到我们公司的全部工程款项,并且开具1500多万的增值税款,但有另外20多万的税款由我们公司缴纳)交与税务说明清楚,请问一下能不能提供给他?需不需要他提供什么给我?我会不会有什么风险?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
不好意思我的说明不好,1.他们是自产自销的。只是他不想那么麻烦,也不懂怎么开。2我觉得他们应该是免税的,但他们害怕要付税。所以我说我们开发票的意思是我们去税务局【农产品收购发票】。但我不知道怎么证明我们从这个自产自销虾的公司(或者个体户)买了100万的虾。
你好,如果自产自销对方是免税的话,那其实你拿到对方开的发票只能是普通发票,因为他免税,那你这个环节即使拿到了专票也是不能抵扣的,实际上他也只能开普票。因为增值税是流转税。因此建议你跟对方要求开具普票就好。