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你好老师,六月份开了一张发票,对方付了一部分,现在尾款不付了,发票作废的话具体怎么操作呢,之前付的一部分款怎么做

2025-11-27 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 14:07

您好,开的是专票还是普票,对方认证没有?

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快账用户3698 追问 2025-11-27 14:09

普通发票

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同学,你好 之前的分录发我一下
2022-10-11
您好 请问是专票还是普通发票
2020-10-15
A公司付款的时候用AA账户,然后开发票的时候,你给他开的是A公司的另外一个账户,是这个意思吗?
2024-07-11
1.冲红之前的发票:借:应收账款 红字,贷:预收账款 红字。 2.重新开发票:借:应收账款,贷:主营业务收入。 3.收到尾款:借:银行存款,贷:应收账款。
2023-09-26
同学你好 这种情况下,关于发票对应的成本金额可以考虑以下几种处理方式: 首先,需要明确合同中对于这种情况是否有具体约定。如果合同有相关规定,应按照合同执行。 如果合同没有明确约定,一般来说不建议直接将这部分成本金额简单地转到其他项目。因为这样做可能不符合会计准则和税务规定。 较为妥当的做法是,与对方进行充分沟通和协商,尝试就已发生的成本和相关事宜达成一致解决方案。可能的处理方式包括: 双方共同承担一部分成本,以体现公平原则。 对已投入的成本进行详细分析,确定哪些部分确实是不可回收且与该项目直接相关的,对这部分成本进行合理的核销或减值处理。 至于能否转到其他项目,需要综合考虑多方面因素,如其他项目与该设备研发的相关性、成本核算的合理性等。如果没有充分的依据和合理的关联,直接转移可能会引起财务核算的混乱和潜在的合规风险。 例如,如果其他项目与该设备研发在技术、材料等方面有很强的关联性,且经过详细的成本分析和评估后,认为可以合理分摊这部分成本,那么可以在符合规定的前提下进行一定程度的转移。但如果其他项目完全不相关,强行转移则不合适。
2024-06-17
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