您好,你要把前面的简易红冲掉,然后再做简易的

请问老师,如果一个电梯安装类的公司既有按照简易开票的又有按照一般计税的,按照简易征收开票的这部分收入在申报时候确实没有抵扣进项税额,按照一般计税方式开票的部分抵扣进项了,这没问题吧?
老师,我们是一般纳税人,我们是做工程的项目,有简易计税,还有一般计税,六月份我们开了一般计税的9%的票,也开了简易计税3%的票, 9%的销项税是14万,3%的简易计税是27万,那月底结转增值税的时候,凭证怎么写?
老师,及有简易计税又有一般计税,成本不能混淆,固定资产按简易计税和一般计税的收入分摊,那勾选的时候就一张发票啊难道再做进项转出吗?这样着实太费劲啊
老师,请教一下,简易计税项目收取发票,需要对方开发票的时候备注是简易计税项目吗?尤其是专票,公司一般简易都有,每次勾选发票都怕把简易计税项目的专票勾了
老师建筑公司用的一般计税和简易计税,公司把简易计税的发票按一般计税入账了,现在想分出来哪部分是简易计税哪部分是一般计税有什么方法呢?
老师您好,22年买的车,当时进项是正常抵扣的,今年3月出售了,正常申报卖车的收入,我公司进项税有留底,这部分卖车的销项税能抵扣留底税额吗
二房东预收租客房租,增值税是按预收一次性缴纳增值税还是,按权责发生制交增值税?比如3月1日,租客交了3个月房租,我4月申报,是按3个月房租全额申报增值税还是只确认3月的房租收入?根据财政局哪一号文件执行。
个体工商户由定期定额转为查账征收了 期初的 实收资本怎么填 2013年 实收资本是50万 一直没不需要做账 这10年了 实收资本怎么填啊
老师,请问一下我们是销售摩托车的公司。现在客户来我们店里维修。物业赔一些。保险赔一些,现在人家要发票才能理赔,我们能开两次发票的吗?
老师请问下,我们公司自开给自己公司的机动发票,当时是开了机动车发票,做的分录是借:应收 贷:主营业务收入 销项 收到自己的发票做的借:固定资产 进项 贷应收,现在我们公司红冲了那张机动车发票,又另外开了一张专票给客户,红冲的这张发票相当于退货处理,红冲的发票的会计分录 是借应收红字,贷主营业务收入销项红字,红冲的成本借库存 贷主营业务成本红字。但是目前是账上的固定资产明细和账上的固定资产金额不一致,我们应该怎样处理和怎样做会计分录呢
老师好,我们公司收到1笔员工社保退回,其中有3个月是25年的,有1个月的今年的,我应该怎么做账务处理呢
老师,补缴24年印花税,企业所得税,现在做账应该怎么做
这个都是什么意思,能不能说一下接下来怎么操作
老师,请问从员工工资里扣个税和缴纳个税怎么做分录
老师,请问公司名下有车,可以由员工来报销通行费吗?可以抵扣吗
老师现在是无法区分简易计税金额有多少,一般计税有多少
你可以在电子税务局上面看下