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老师,我是11月份建账的,应收账款是39156.3元,其中1800是这个月才开票,我这样录分录有问题吗?之前都是代账做的,我目前是做内账,后期会报税

老师,我是11月份建账的,应收账款是39156.3元,其中1800是这个月才开票,我这样录分录有问题吗?之前都是代账做的,我目前是做内账,后期会报税
2025-11-27 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 16:05

如果收入纳税义务没有发生的话对

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快账用户7456 追问 2025-11-27 16:07

1800是这个月开的票,这个就有纳税义务吧,是不是要结转主营业务收入

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齐红老师 解答 2025-11-27 16:09

你销售的是什么货物还是服务,如果是货物的话,什么时间给他的?

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快账用户7456 追问 2025-11-27 16:14

销售的是货物,之前就给他了,只是现在才开1800的发票

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齐红老师 解答 2025-11-27 16:15

那就不对,之前没有开发票,借银行存款贷,主营业务收入应交税费 然后开了发票红冲上面的再做一个开发票的

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你好 材料有没有收到呢 
2023-05-30
同学你好,没有听说过进销项单独做分录的,你这样单独做分录,以后查凭证查发票也不好找啊。 第一个问题,你每月开票或者是付款的时候,就应该把进项税额和销项税额与发票一起计入应收账款或应付账款。比如借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额。 第二个问题,你这样做分录不合适。
2022-05-29
你好; 1. 那你就正常做无票收入; 贷方要做增值税哈;  你内账 贷方都不做增值税的话; 你的分路就是对的 
2023-08-16
同学你好,把账务都录到系统里就可以了,在摘要里写清楚就好
2022-01-12
您好,代账做的销售成本不对,购入但没来发票的要先暂估入库的,这样本月销售后才有成本可以结转,您是对的,我们结转成本是以本月实际销售的实际成本结转的
2024-12-31
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