您好,这个具体的题能说一下么

某政府单位张三因公出差预借差旅费现金6000元。财务会计分录和预算会计分录,就是现在的准则,想问一下计提分录怎么写谢谢老师
政府部门给予协会举办博览会的专项费用如何会计分录?协会适用于小企业会计准则
老师,印花税的分录怎么写?企业会计准则和小企业会计准则印花税分录一样吗?
请问适用小企业会计准则的增值税记账分录有吗
老师好,企业会计准则,收到政府补贴的会计分录应该怎么写会计分录
现在小规模可以开1%专票吗
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢
开始之前问的问题没接上所以您看一下我这个图片 我最后的分录做的对吗
还有这个最后的图片
好的,我现在去看图,
老师图片都重复了呢
朋友,我还在看您的图呢,我不知道这是之前问过的刘老师的,她知道的情况多,最好是@刘艳红老师好,我在看哈
您好,以前年度 2500000 元无票支出现在补发票,按政府准则双分录(记账 %2B 事业分录)且以前账不动冲账,你做的借单位管理费用 - 2500000 贷本期盈余 - 2500000、借单位管理费用 2500000 贷财政拨款收入 2500000 不对,正确财务会计分录是借以前年度盈余调整 2500000 贷应付账款(或原挂账科目)2500000,财政拨款资金的预算会计分录是借财政拨款结转(以前年度)2500000 贷财政拨款预算收入 2500000,以前年度的支出调整得用 “以前年度盈余调整” 科目,不能直接动本期的费用和盈余,预算会计也要对应调整以前年度的结转。
以前那个250万分录是这样的 借:单位管理费用 250万 贷:财政拨款收入250万 预算会计科目不用管老师 那如果我收到发票是这样做分录吗 借:以前年度损益调整 250 贷:单位管理费用-250 收票分录 借: 单位管理费用 250万 贷:财政拨款收入 这样对吗
您好,我觉得不太对哦
借:以前年度盈余调整 250 贷:财政拨款收入 -250 这是红冲22年没发票的分录 借: 单位管理费用 250万 贷:财政拨款收入 250万 这个就是今年我收到发票要正常记的分录 对吗老师,贷应付帐款要我后面要怎么冲平呢
不对哦 1.红冲22年错账, 借:财片拨款收入 -250 贷:以前年度盈余调整 -250 2.今年收标产,因22年已记过,借:单位管理费用 250 共同:应付账款 250 3.以后付款,借:应付账款 250 贷:银行存款/零余额账户用款额度 250
老师22年已经付了250万了,那个财政拨款收入科目就是财政直接国库支付了,今年收到发票不会再付这250万了,以后要怎么付钱呢
红冲那个分录不对吧
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
您好,我的理解不一样哦
借:以前年度盈余调整 250 贷:财政拨款收入 -250 这是红冲22年没发票的分录 借: 单位管理费用 250万 贷:财政拨款收入 250万 那不就是这样吗 您做的那个冲账分录看不明白呢 借财政拨款收入负数不就是相当于贷方正数吗
不行,红冲应收主负,应借收入负,贷以前年度盈余调整负数,避免混,今年收票正常记, 22年已付不用再付
老师红冲22年那个分录您在按正数反向写一下呗 借财政拨款-250 相当于贷财政拨款收入250吗
红冲分录也没把财政拨款收入冲没呀那不是有收入拨款了吗
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
红冲负数,借:以前年度盈余调整 -250 贷:财政拨款收入 -250 这样才能把22年虚的收入全冲掉,不会多计收入
这样我就看明白了,您之前写的那个就不对吧
不好意思,之前分录借贷是搞反了 对不起