登录自然人电子税务局 WEB 端,进入「我要查询 - 申报信息查询 - 申报查询(更正 / 作废申报)」; 找到 24 年经营所得年度汇算记录,点击「查看 - 计税详情 - 修改」; 恢复原 24 年数据(若记不清可参考原申报备份),确认后提交更正; 若已缴款,更正后多缴的税款可申请退税。

收到税务局的短信让我缴税,个体工商户,说是缴纳经营所得B表但是季度所得A表一直未申报,该怎么先申报季度的,是直接填A表吗?但是A表显示该纳税人本税款所属期间税费种认定的纳税期限为季,而本次申报的税款所属期止非季度最后一月,想问下老师该怎么先填季度的再报年度的呢?感谢
您已在经营所得汇算清缴中填报了“减除费用”,不可重复扣除。如您需在综合所得年度汇算中填报, 可先更正经营所得申报,否则上述项目将默认为0。 确定 老师:您好! 我没有申报这个,但是现在报个人所得税有这个怎么处理?
22年尚未结账,22年12月税及报表已提交税务局,现发现8月多记一笔18元的费用凭证,即银行回单,能在22年12月冲销吗?冲销后税局网上填的报表和季度所得税申报表和账上就不一致了,当然,财务报表数据可以修改,但季度所得税申报表修改不了啊,请问老师我该怎么做?
老师,我们公司是高新技术企业,也是小型微利企业,今年在做所得税汇算清缴时,A107041表,高新企业优惠情况明细表自动带出来前两年度的数据。把当年的销售收入数据填到了无形资产摊销额一行。怎么回事?自己也改不了。请教老师
您好老师,我是个体户,去年核定改查账征收了,我开票收入是50万,税务局说我申报的不对,发个一个表让我修改,里面有个是经营所得55万,和增值税50万,我不知道这里面哪里出问题,这个个体户负责人在别家单位有月工资5000,所以这个个体户申报成本的时候也是50万,问题来了,经营所得55,和增值税50填表后,需要缴纳的税款是800元左右,我想知道经营所得是什么?还有怎么能不缴纳税款,求解
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
我动到数据了,但是没提交,只保存了
现在重新填是不是就可以了
老师,我不知道哪个数据填什么?你能帮我对应的填下么
老师,这是自然人客户端
营业收入:填利润表的 “营业收入” 本年累计额 → 317,491.74 营业成本:填利润表的 “营业成本” 本年累计额 → 245,969.55 税金及附加:填利润表的 “税金及附加”(若利润表此处为空则填 0)→ 0 销售费用:填利润表的 “销售费用”(若利润表此处为空则填 0)→ 0 管理费用:填利润表的 “管理费用” 本年累计额 → 24,340.39 财务费用:填利润表的 “财务费用” 本年累计额 → 508.22 营业外收入 / 支出:利润表中这两项为空则填 0 应纳税所得额:先计算 “营业收入 - 营业成本 - 税金及附加 - 销售费用 - 管理费用 - 财务费用 + 营业外收入 - 营业外支出”,再减去个体户的减除费用(24 年是 96000 元)、专项扣除等(若有),最终得出应纳税所得额 所得税费用:对应利润表的 “所得税费用” → 7,471.80
老师,我这数据不对
得出来的税款,为啥不是1597.31呢
你按你季度利润表的数据填写