你好,可以截图看下吗?

老师,我们公司是高新技术企业,也是小型微利企业,今年在做所得税汇算清缴时,A107041表,高新企业优惠情况明细表自动带出来前两年度的数据。把当年的销售收入数据填到了无形资产摊销额一行。怎么回事?自己也改不了。请教老师
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
会计新手,请老师看下对不对? 小型微利企业需同时具备三个条件: 1、年度应纳税所得额不超过300万 每个季度利润总额*25%=季度应纳税所得额 年度应纳税所得额=4个季度的应纳税所得额之和不超过300万 2、从业人数不超过300人 数额要按全年季度平均值确定 季度平均值=(季初数+季末数)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、资产总额不超过5000万元 这个数额的确定也和从业人数一样 以上表达对吗? 这不是要全年的经济活动都结束,数都出来了我才能界定是不是小型微利企业吗?还是要年初就根据收入估计一下?(服装零售业)因为如果是小微企业平时账务处理就可以享受税收优惠呀! 例如企业所得税减按25%计算应纳税所得税,按20%税率缴纳企业所得税。还有城建税,教育费附加,地方教育费附加减半征收。
会计新手,请老师看下对不对? 小型微利企业需同时具备三个条件: 1、年度应纳税所得额不超过300万 每个季度利润总额*25%=季度应纳税所得额 年度应纳税所得额=4个季度的应纳税所得额之和不超过300万 2、从业人数不超过300人 数额要按全年季度平均值确定 季度平均值=(季初数+季末数)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、资产总额不超过5000万元 这个数额的确定也和从业人数一样 以上表达对吗? 这不是要全年的经济活动都结束,数都出来了我才能界定是不是小型微利企业吗?还是要年初就根据收入估计一下?(服装零售业)因为如果是小微企业平时账务处理就可以享受税收优惠呀! 例如企业所得税减按25%计算应纳税所得税,按20%税率缴纳企业所得税。还有城建税,教育费附加,地方教育费附加减半征收。
老师您好,公司小规模纳税人销售眼镜商店(属于小微企业),由总公司和分公司所得税是合并在一起申报,前几天我们领导因瞒报收入,被风险调查要求补收入20万,(增加了点成本,也调减出营业外收入),因两个公司合并一起的收入不达到起降点,科里要求我们补收入,必须达到起征点,营业外收入-增值税减免就转回。 相应的就补缴了增值税3012附加税180.72所得税8749.33总金额11942.05(不含滞纳金及罚款) 科里让我们把财务报表,增值税报表及年报所得税报表进行更改变更,财务报表23年末更改及24年一季度和24年二季度的资产负债表年初数更改 ①请问老师,我们会帐账套不改凭证更改不了报表,想问,财务报表中所得税计提是按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额计提所得税。还是按照年报调整调减以后应纳税补缴所得税计提,
小规模公司带货收到的达人佣金怎么入账,怎么报税呢
请问建筑劳务施工的一个项目,工程完工后一直没给打款。公司通过法院目执行回来了应收账款同时还有一部分利息,请问这个利息如何做账?谢谢
朴老师,怎么判定云仓是仓内拦截还是仓外拦截呢?我公司是电商公司,怀疑云仓故意仓外拦截,我公司的产品是冷链,仓外走一圈拦截回来几乎都不用了。
老师,甲公司与乙公司合作收购稻谷,甲公司向银行贷款500万,贷款利息由乙公司司承担,银行利率年2.85%,与合作方利息3.1%,月度付息如何做账?
图片合同的合作模式,乙单位向甲物业公司免费提供节能灯,但是节约的电费甲乙按照图片模式分成。 第一个问题;这种模式,有税务风险吗?是否需要修改合同呢? 第二个问题:分层10%已经包含在甲向业主收取的停车管理费收入中了。这10%的分层就不再确认收入了对么?
您好老师。 一般纳税人,出口贸易公司,服务类型,跨境电商平台的维护服务等。日常服务收入 对应的成本为运营人员工资。 现注册一品牌商标 价税3500(普票) 授权电商平台店铺使用 2家店铺 每家店铺授权费收取3500(开6%普票) , 请问 账务上 商标费 及这笔授权收入分别如何做账 对应的成本结转分录如何做。
老师,购入一个小规模公司,我是应该重新建账还是需要在原来的基础上继续记账
那就是不需要进行增值税预缴申报是吗,不需要进行任何增值税预缴填报的任何操作是吗
预缴增值税和所得税吗?但是一季度不超过三十万不是不需要预交增值税吗?
北京小规模,25.年12月,跨区域备案了一个河北项目合同金额60万的信息,开了一价税合计张三十万的票,25年第四季度河北项目只开了这一张票,现在26年一月需要做哪些预缴或申报
发截图了
我这不让发截图
无形资产摊销费用那个数据是当年的销售收入
老师在?在看吗
麻烦老师回答一下
不好意思,稍等,我看下。
你好,这个数字应该是系统带出来的,请查下上年度汇算清缴的申报表,看下是不是也是这个数据(如果还是这个数字的话,可能是上年填报错误要修改纳税申报表)。