你直接在本月做账确认收入就行

我在看他们一月份的账时,发现有科目用错了,需要更正吗?还是不管? 附件是银行回单,备注是备用金 借库存现金 贷银行存款是一月份的凭证如果不更正有没有关系?就当我没看过
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
我们公司是一般纳税人,前会计2022年挂有一笔办公费用的账,当时只有银行付款回单没有收到发票是挂办公费,现在今年6月份发票回来了在6月份认证了这发票,请问原来那笔要红冲更正吗?
请教老师,我现在很麻烦的事情,所属期3月我们做了无票收入,4月开发票了,5月申报4月增值税的时候我们未开票收入负数填写了4月开票数,结果比对不符合,税局让我更正3/4月报表,就是按照开票金额,这样我们3月就有留抵了,实际情况是我们3三月走货卖了,认证了全部的进项,如果我现在更正了3月增值税,就有留抵了,我需要更正之前的1-3财报和企业所得税报表嘛?
老师 请问9月入账的一笔发票收入把税款金额入账少了(小规模,在免税政策内)同时现在这张发票也被红冲作废了,还需要在更正9月的记账凭证后做正确的分录然后再去红冲这份收入吗?还是说可以直接红冲9月的那笔记账凭证收入呀?
个税手续费退还奖励给财务人员咋做账
像报关单,拖车费,港杂费,记账时是否可以直接计入 销售费用-货代费明细下?还是必须添加三项明细才行?
请问老师,合同违约金没有发票可以税前抵扣吗?
老师,开修模具发票,前缀写什么
老师 我想问下我们公司老员工这个月我测算5月所属期个税的时候都变成5000了,上个月还都是20000的。今年入职的员工,选了“ 当年首次入职 其他人员”的都是正常的25000,这是为啥呀,我要怎么改呀,好愁
那1月支付的25年12月已计提的社保和离职补偿金,汇算清缴在期间费用表和职工薪酬支出表怎么填
老师,我们公司的叉车去保养,对方是小规模给开的普票,付款的时候我们能付给个人吗?
账上个税计提的比个税系统的多 咋办
老师,收入总额和利润总额是不是一个概念?收入总额在报表项目看那个项目?
老师,财务报表,收取总额看那个报表项目?
但是之前往来款我挂的其他应付,收入不应该是应收账款嘛
这个科目不需要再更正嘛
不需要更正那个往来科目了,直接确认收入,冲那个往来就行