同学,你好
这个是对方退备用金的分录。
就是把费用报销和退备用金的分录做到一起了

9月付款,没有发票,借:其他应付款,贷:银行存款,10月收到了发票,就借:管理费用,贷:其他应付款,这个收到的发票,是放在10月的凭证里吗?还是又放在9月
员工的报销费用,做凭证的时候需要穿一下其他应付款-名字吗?还是直接银行存款,比如借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款
从银行提取备用金到个人卡里,借其他应收款,贷银行存款,我写了收据现金,借库存现金,贷其他应收款,付电费,借管理费用,贷库存现金,分录对吗
郭老师,其他老师请不要接手。原来会计做账 借:其他应付款_工会费 贷:银行存款 这个本来应该是放管理费用_工会费 我现在可以这样吗? 更正2023年3月22凭证 借:管理费用_工会费 10000 借:其他应付款_工会费-10000 或 借:管理费用_工会费 10000 贷:其他应付款_工会费10000 还是 先 借:其他应付款_工会费-10000 贷:银行存款-10000 再 借:管理费用_工会费 10000 贷:银行存款10000
老师,你好,预支差旅费:借:其他应收款-个人 贷:银行存款 回来报销时:借:管理费用-差旅费 银行存款 贷:其他应收款-个人 这样对吗?如果 是:借:管理费用-备用金 贷:银行存款
老师,应付挂了-1要冲掉,怎么 做分录呢
老师,进项留抵,一年没用上了,想申请退税不会有啥影响吧?
老师,9月有留底进项税额352021.14元,10月有进项税1349.52元。在申报10月税属期的时候抵扣了353370.66的进项税,10月应交增值税184504.24元,城建税9225.21元,教育费附加5535.13元,地方教育费附加3690.08元。 问题1:在10月份的账户里怎么做账? 问题2:在11月份又怎么做账?
我23年收到了固定资产的发票,已入账,25发现票有问题,然后红冲了23年的票,现在重新做账,怎么做呀,23年的时候已经确认了固定资产,也折旧了
老师应交税费,成了负数是怎么回事,以前有留底留底不够了也交了一部分,手工账本记账的时候显示了负数
老师,中药材公司收购的合作社自产农产品发票,申报抵扣的时候可以在申报的时候勾选计算抵扣还是要在当月勾选认证啦
你好,公司一直买车可以吗,没有进项发票。公司已经买了4辆车了。用来抵扣进项,
老师开服务费发票是6%,如果别人让多开点票给票钱,我应该都加哪些?怎么加6%票,附附加税那,印花税那?我应该加几个点一共?
借:管理费用 贷:应收账款 代表什么意思?
老师您好,一般纳税人小公司,最大金额一张发票可以开一百万或更多吗