可以的,到账就行了哈

老师,我们公司接了一个物料制作的活,我们又转给别人做了,我们给对方开的制作费,然后对方给我们开制作费和物料费发票可以吗
各位老师,我们公户给法人转钱,他在给别的公司转钱,别的公司给我们开发票,这样可以做吗?具体怎么做分录
你好老师,别的公司替我们还借款,直接转给个人户(个人借给我们公司的),三方写个协议,可以这样操作吗?
老师,我们是公司租别人的厂房再转租给别人,那么我们公司可以给这个人开具场地租赁费发票吗
老师,我们是物业公司,租了别人的房子,在转租给别人,可以开供暖费吗
老师,我公司于2025.11.14取得房东房租发票,租期为2025.4.1到2026.3.31,我公司在代扣代缴个税时录入房东人员信息时,受雇从业日期应该写多会?
老师,别人给我们转物业费,这样写的,可以吗
查不出原因的应付账款出现了借方余额,该怎么调平?
承兑到期了怎么做分录啊?
老师,二手市场开了一张卖车的票 我们公司又开了一张相同金额的增值税票 我这个月把我们系统开的增值税发票红冲了 但是二手市场那张发票还没作废 我下个月报税的时候要报这部分收入吗
老师,之前预缴了增值税,做未开票收入100万(不含税),这个月实际发生了80万,其中已开发票75万了,未开票5万,申报时第一栏自系统自动代出,未开票那一栏应填列多少?
请问老师,研发补助怎么账务处理
母公司不做对外经营只收子公司的分红,但是子公司还是小微企业,母公司已经累计到了5000W的资产,这种子公司继续分红到母公司会不会被要求补交20%的企业所得税?
请问我们公司员工,在别的单位代缴社保合规吗?,然后代缴公司每个月给我们开社保代缴票进来,合理吗?
这个经营范围可以开,财务服务费吗? 或者能开什么服务费?
没必要那么纠结?
是的,没必要那么纠结