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老师,之前预缴了增值税,做未开票收入100万(不含税),这个月实际发生了80万,其中已开发票75万了,未开票5万,申报时第一栏自系统自动代出,未开票那一栏应填列多少?

2025-11-28 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-28 14:35

你么未开发票那里填-75万

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快账用户7218 追问 2025-11-28 14:37

本月未开票的5万在哪体现呢

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相关问题讨论
你好,不会的,这个数字都是自己要填的,不会自动减少
2022-06-14
同学你好,这种情况的话按实际开票,差异部分问一下你们当地税局怎么处理
2022-01-04
是的,就是那样处理的
2023-11-24
同学你好 你红冲了收入才是负数
2022-11-07
1.在税务申报表的未开票收入一栏中填写负数,以冲销之前的无票收入。 2.在税务申报表的已开票收入一栏中填写正数,以反映您本月开具发票的收入金额。 3.在税务申报表的抵减税额一栏中填写正数,以表示您本月的抵减税额。
2023-10-13
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