你好,可以的,要有代收款协议, ‘开票,借应收账款贷主营业务受和销项税, 收钱冲减应收就可以

老师,有个客户别人转给法人钱,法人又把钱转公司了,然后现在要给别人开票,这个怎么做账
老师,这样的,我们公司法人的私卡我们平时要转钱给别人,就是通过公账转到法人私卡,再从法人私卡转给别人,银行上周给我们锁了,说我们怕洗钱,刚刚去解了锁,喊我们以后不准这样转钱了,我们该怎么办老师
各位老师,我们公户给法人转钱,他在给别的公司转钱,别的公司给我们开发票,这样可以做吗?具体怎么做分录
老师,我们帮别人申请贷款,银行拨款到我家账户,然后我怎么做分录?我可以对公直接把钱转给这个贷款的客户吗?具体分录怎么处理
我们公司别人开给我们的票据背书转让给其他公司分录应该是怎样的,做往来款
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
我们是要给别人钱的,我们买了别人的东西,打钱时候公户打款给法人,法人再转给A公司,A公司给我们开发票
哦哦,可以操作,但是不正规,存在风险,建议公对公支付
好的,谢谢
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