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#提问#老师,我们公司做了空调租赁业务,都是一次性收一年的租金,这个收入的确认我是不是得分月确认,账务怎么处理呢?比如说我我现在是开120万的发票,收了120万的款,但是这部分收入是未来一年的收入,我是不是就每个月确认10万的收入,剩下的那部分收入怎么做账呢?
老师您好!我们是劳务派遣公司,代发工资,9月份一次性开了票,款项要分期支付,目前未收到款,如果一次确认收入缴纳税款,当期所得税太高了,9月份工资还没有发,社保未交,又没有其他费用产生,一次确认收入,所得税太高了,要怎么处理 一次性开具全额发票,分期收款怎样确认收入,需要在开票时一次性足额缴纳所得7税吗?
你好老师,小规模记账公司。上月收取了2400块钱,为期为一年的服务费。本月开具了一个点的普票。完税金额为2376.24,税额为23.76那这两个月分别应该怎样做分录?要每月确认收入还是一次性确认收入呢?这个有要求吗?
公司租了一层办公楼,租期是一年从今年4月到明年4月,交了一年的租金,全额已开发票。请问老师,账务处理我把今年所属期的租金确认认为管理费用,在明年所属期的部分确认为预付账款,到了明年,在结转到管理费用。可以这样处理吗?
老师好,我单位今年一月收到了一整年的房屋租金120万,请问发票需要全额开具吗?账务处理是怎样的?全部确认为营业收入还是分期确认?
请问这个问题怎么处理?谢谢
您好,稍等 ,我刚写好了,觉得不合适,我在重新写,主要是增值税一次交,所得税收入是按月计
您好,今年一月收到全年房屋租金120万,发票要全额开,因为收了钱就得开,而且增值税得一次交,比如租金不含税是A那增值税就是A乘税率假设税率9%就A乘0.09,含税120万的话先算不含税1200000除1加0.09约等于1100917.43,增值税约99182.57,账上先借银行存款1200000贷预收账款1100917.43贷应交税费应交增值税销项税额99182.57,然后每个月把不含税部分按月摊就是1100917.43除以12约等于91759.79,每月做借预收账款91759.79贷其他业务收入或主营业务收入91759.79,不能一月全算营业收入得按月分期确认,企业所得税可以选分期均匀算也可以按合同约定时间一次算但一般选分期更省事。
收到预收款时全额开增值税发票,但是月末确认当期收入,最后增值税的收入会和企业所得税的收入有差异,这样合理吗?应该如何处理?
当然合理的,不跨年完全没事,跨年也没事,跟税务说明就行,分录在上一条信息里,都写了呀
好的,谢谢老师
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