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老师2020年做11月账时我发现了2019年的固定资产卡片账的数据录错了,我把原值录成价税合计数了,,但凭证里的固定资产入账是对的,现在修改卡片的话,所有到现在的折旧额账对不上都是错误的,而且每月的折旧额账里也变了,这个账咋调,我今天搞了一天毫无头绪,麻烦老师帮帮我咋挑账,凭证咋写,咋处理是正确的
2020年年报还没做,所以改成正确的凭证,我把1到10月的财务报表重新报就可以了,现在多计提的折旧是当时2019年7月,卡片建账原值录入错误按含税开票额入的原值,所以现在反结帐折旧凭证重新生成,19年年报资产负债表资产少41.8折旧多计提41.8,那利润折旧多计提了,那肯定就比原来多41.8,所以老师这个调账分录咋写
老师好,今年公司购入一固定资产,已经折旧了2个月了,我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值,也没有累计折旧列,资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报,季报里涵盖了累计折旧这一列,我现在是如果填了折旧,报表左右就对不上了,我该怎么调整?
老师,请问一下,之前会计的固定资产折旧明细表和账上的的固定资产账面净值不一样,相差6万多,可能少计提了,但是之前一直没有明细表。又是做的手工账、具体原因无从查起了,我现在在7月份账把差额重新计提了。这样可以吗?明年会纳税调增吗
1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【366194.69】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【2080869.38】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。 老师,以上这段话是我申报企业所得税时候反应出来问题,我们固定资产原值确实有两百多万,但是我现在加速折旧只加速折旧一个车辆,所以我就只体现一个加速折旧数据,老师,你说这种咋个整,还是我只加速一个我填写一个固定资产数据就行,提示不用管他
一般纳税人法人飞机票可以抵扣吗,应该普票还是专票
老师您好,22年的小规模纳税人增值税优惠政策是什么,是否是季度销售不超45万免增值税,餐饮公司被追补缴未开票收入,如果更改属期申报,是否还能享受当年的优惠政策
老师,2月的总分类账借方41830和贷方70280是怎么得来的
合作社免土地使用税和房产税吗?
老师,我们去年做了10万的无票支出入了管理费用,汇算清缴已经做了纳税调增,现在股东要做股转,但是s局不认这笔费用,说是让我们调账,使用小企业会计准则,我现在应该怎么去写分录,把这个调过来
老师问一下季度企业所得税申报不填写财务报表可以打开季度企业所得税申报表吗?
小规模,没有账,都是零申报,在公户发了两个月工资,其他什么都没有操作过,接下来要怎么做?没有经验全是抖音上学的,想系统学,又着急处理这个问题,担心被查,工资发了10月和11月份的,人均超5000
一个公司只能有一个对公户吗,我们贷款在其他银行建了一个公户,两个账户都是对公户吧
老师您好,两个问题,一,以税务员和开票员身份开出的发票都可以吗?二,别人能看出我是以什么身份开出的吗
商品不含税价35000元,我们现在付含税价,是不是销售方得开含税价的票给我?含税价开票是多少钱?
您好,现在调2025年9月固定资产原值和折旧,会影响已经报过的税,因为之前报的税是按错的资产和折旧算的;不能直接这个月改报表,得先把账和卡片对不上的东西找凭证确认——比如账上有但卡片没有的器具、停车场道闸、灭烟筒,要找发票看是不是该记成资产;卡片上有但账上没有的沙驰套装、水表,要查是不是不该记成资产。然后看这些东西是哪个月买的:如果是2025年9月及之前买的,属于当期差错,不用以前年度损益调整,直接用损益科目,直接在2025年9月账里调,比如补记道闸原值10000元,就做分录借固定资产道闸10000,贷银行存款或应付账款10000;再补提折旧比如提了500元,就做分录借管理费用折旧费500,贷累计折旧500,借贷金额相等。这样改了账,就得更正2025年9月及之后的报表,并且去税务局更正2025年第三季度企业所得税预缴申报表,不然我们的季度折旧不一样税务比对到就麻烦。