您好,把2月里每张凭证上这个账户的借方金额全加一起得41830,贷方金额全加一起得70280,就写在总账上。

老师请问总账里的应收账款怎么填写,就是在三栏账里应收账款有很多个公司,在总账里是把所有应收账款借方汇总起来,贷方汇总起来,然后得出一个余额吗?
资产负债表的其他应收账款是负数(期初贷方10万,借方发生24万,贷方发生56万,期末贷方42万),其他应付账款是正数(期初贷方1237万,借方3000万,贷方2706万,期末贷方943万),要怎么重分类,要按照重分类后的资产总额报企业所得税吗
老师,小白提问 老师我发的图片您可能看不到。如果能看到图片,请您批改一下作业,是这样的 月末结转损益 本年利润 借方:41547 贷方:0 三栏明细分类账,打开 账页格式: 借方 贷方 借或贷 余额 根据借贷记账法权益类科目借减贷增,增加方在哪方,余额就在哪方 本年利润科目属于所有者权益类科目,借减贷增,余额在贷方。 我的问题来了:现在月末,本年利润是借方余额:41547 贷方:0 那么,登记账簿的时候 三栏式明细账 借方41547.00 贷方:0 贷 41547(我用红字写的) 我这么填我不太确定对不对。 或者我不用红字,直接用黑字 就是:贷 —41547
手工账的应收账款总分类账借方和贷方都没有余额怎么填
老师,应收账款明细账每个月余额都是贷方,有的月份有借方发生额,有的月份是贷方发生额,我怎么分账龄,1月内,2到3月,4到6月,7到12月,1年以外