同学你好, 你可以把这些数据 敲到电脑上 否则 手写 很容易查不出错误的,

请问一下老师,我1月建账,试算平衡,科目也核对了好几次数目都对,但是跟代账给我的科目余额表的期末余额合计数差了2000,那是不是还是有问题?
老师,我去大厅做了去年12月份的更正申报,留抵税额有变化。今年1月份的期初就是我更正后的12月份的期末数据才对呢,1月份的上期留抵应该系统自动生成的才对呀,怎么我这个改了一个星期了还是原来的错误数据
你好老师,我年中新建账套,期初余额表平衡了。利润表也能和旧账套对上。可是资产负债表的数据和6月份的对不上,反而和5月份的能对上。是怎么回事?
请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据,也试算平衡了,本年累计的合计也和科目余额表一致,期初余额的合计怎么不一样呢?已经核对好几遍了都没有问题,什么原因啊?图一是之前的科目余额表,图二是录入期初数据后的余额表
老师,会计做账是不是都是根据发生额来做账的,也就是根据实际发生的经济业务来做账,会计上有两种金额,一个是余额(期初余额,期末余额),一个是发生额(本期增加发生额,本期减少发生额),对应的有两种试算平衡方法,余额试算平衡,发生额试算平衡
老师晚上好,请问收到公司分红会计分录怎么做?
您好,老师,发票的可用额度比上个月低,原因是什么?超过发票额度再开票,需用调整吧?
老师:我们是一般纳税人,向小规模纳税人采购货款,小规模纳税人是报价不开票,要是开票的话,需额外支付3个点,开1个点的普票。请问一下划算不
我是一家小规模公司 开专票。平时是给安装组装机械设备。 还有些纯劳务的活。以前是开劳务发票。现在系统更新以后改怎么开票 哪个类别 有模版吗
老师,纯外贸出口企业开进来的办公费水电费发票是增值税专用发票,进项税额怎么办?
老师!购进的办公用品和油费给单位院子里清雪的车加油,这些用交印花税吗
@董孝彬 你好,老师 请问一下,25年银行手续费我们都是按回单入账手续费 现在26年收到手续费发票要如何做分录
开出去的票是 技术开发类的,进项票需要什么样的
销项票是 技术开发费,进项票需要什么样的
老师:印花税是收到投资款的企业交吧
你的应收账款 错了吧,
应收账款上面我写了两个,哪个对的
如果应收账款余额确实为0了, 那么, 借方发生额应=1299500