你好,同学。先查差额在哪里?不一致说明有一方记错!

请问一下老师,我1月建账,试算平衡,科目也核对了好几次数目都对,但是跟代账给我的科目余额表的期末余额合计数差了2000,那是不是还是有问题?
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
老师 请问一下。我现在新建的账套,人家给我一个科目余额表,我新建的账套是不是只要按照她们给的余额表填数字,然后试算平衡 平了就可以了?
请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据,也试算平衡了,本年累计的合计也和科目余额表一致,期初余额的合计怎么不一样呢?已经核对好几遍了都没有问题,什么原因啊?图一是之前的科目余额表,图二是录入期初数据后的余额表
老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,图一是之前的科目余额表,图二是我根据图一建账录入数据后得到的表,是哪里出问题了?
收到股东转进公司的投资款,收据这样写可以吗?
有减资申报操作视频么
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛,请勿重复接单
老师,公司的其他应付款有99万,年收入才118万,这个这个其他应付应该一笔还款,是分摊到每个月还款,多久还完比较合适?
个体户有一个商户收款码的 金额直接打到经营者卡里面 需要报税吗
个体工商过户的账户是个人账户吗?
老师,24年做账银行借贷方记反拉,借:其他应付款600,贷:银行存款600,同年用库存现金调整银行余额,借:银行存款1200,贷:库存现金1200,25年又借:银行存款600,贷:利润分配—未分配利润600,这对吗
老师,我们工资单上不是有一部分员工迟到的,然后还有请假的这个钱我们应该做营业外收入吗?
老师,请问一下帮员工购买的商业保险可以抵扣企业所得税嘛?
请问,工商年审,纳税总额,是否包括2026年度补交2025年度的企业所得税(所得税汇算清缴企业所得税)?
老师你看我这试算平衡了
代账的提供的这数,差了2000多就是对了好几遍都查不到
试算平衡表有错也看不出来,再对一下双方各个科目的金额