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老师,21年收到22年所属期的发票要怎么做账(开票日期是21年,所属期是22年),款项21年也没付,分录要怎么写
因项目周期到2月就结项,所有3月发生的需计提到2月所属期,有一个费用是3月所发生的,费用3000,2月银行预付了2000,还剩1000未付,那我2月这笔分录需要怎么做。借:××费用 贷:银行存款 应付账款 是吗
老师,我有一笔费用,属期是包含好几个月的费用,但是这个月才知道这笔费用,那我要怎么做分录
老师,我有一笔68000的办证费,分三期付,想记其他应付款,我应怎样做分录,付完后我又要怎样做? 你好 ; 这个办证费是什么业务的; 才好判断的; 这个是你们的成本费用支出吗 我们劳务公司的办理安证许可咨询费用 你好; 借长期待摊费用贷 其他应付款按月分摊 记入主营业务成本 之后的分录怎样做,至些费用摊完后又应怎做
老师,一项费用我支付了全年的,就是在一个月我支付了全年的企业厂房的管理费用,我需要按月分摊到所属的月份,请问这种情况,我分录怎么写呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
老师晚上好,请问收到公司分红会计分录怎么做?
借预付款项,贷银行存款,
属于本月的部分再做个费用分录?
借成本或费用,贷预付款项