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老师咨询个问题,我们是小规模纳税人,从个人业主收房子,然后转租给个人,我们给租客开票开住宿服务费对吧。我们收租客钱再给房东,赚个差价服务费
老师,我们是物业公司,是小规模,现在要开服务费的专票,需要几个点的税率?
我们是小规模纳税人,做现代服务收取咨询服务费,小微企业认定标准对于我们这个行业来说,是什么条件呢?
我们是小规模纳税人,做现代服务收取咨询服务费,小微企业认定标准对于我们这个行业来说,是什么条件呢?
老师,一客户推荐其他客户跟我们公司购买物品,我们要给他推荐费,他开了现代服务*咨询服务发票给我们,一个点的税点,请问我们账务处理是要做到什么费用呢
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
老师晚上好,请问收到公司分红会计分录怎么做?
您好,开客服服务费发票,税率就是按1%开,但如果一个季度总销售额不超过300000元,申报的时候这部分的税就不用交了。
老师,公司想贷款,请问企业的征信在哪里打
您好,这个我知道,我们经常打印,基本户的网银上,工行,中行都可以,每个银行不一样,问下客户经理
网银可以打吧
要基本户,一般户不行
老师,1月计提. 2月发工资, 2月申报个税 还是3月申报个税
您好,有3月申报的政策,但一般是2月申报,因为2月申报时上面的所属期就是1月 权责发生制:权责发生制是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切贾用,不论其款项是否收到或付出,都作为本期的收入和费用处理;反之,凡不属于本期的收入和费用,即使款项在本期收到或付出,也不应作为本期的收入和费用处理所以个税的申报和这个没有太大的关系,只要是当月所得,次月进行申报就可以了。 您说这个文件确实是有,但是这个适用于当月发当月工资的公司,因为税务是要比对我们入账的工资费用和申报个税的金额我们计提在1月,申报期也要在1月的。 另外您看下面这个规定,我们先计提先申报就能税前扣除,少交所得税,利润表也是和经营匹配的。 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十四条的规定,企业发生的合理的工资薪金支出,准予在税前扣除。这意味着,如果企业在年度汇算清缴之前已经支付了工资薪金,那么这部分工资薪金可以作为税前扣除项。
我也是1月份计提个税,2月份发工资,所以我也是2月份进行申报个税的,1月份所属期,如果3月份进行申报的话,所属期就对不上了。这怎么办
您好,我们也是2月申报1月所属期, 咱不要3月申报嘛,不就对上了
是为什么他们讲课的时候,老师给我们强调发工资的次月申报个税呀?感觉他说的不对。
老师说的是对的,我上面也写了 只是这个跟实际发工资的情况有不一样的,与权责发生制就冲突了