你好,是企业所得税的小型微利企业吗?

我们是小规模纳税人,做现代服务收取咨询服务费,小微企业认定标准对于我们这个行业来说,是什么条件呢?
我们是小规模纳税人,做现代服务收取咨询服务费,小微企业认定标准对于我们这个行业来说,是什么条件呢?
老师,小规模报增值税的时候出现这个界面,说我们再在税务机关登记的是兼有货物及劳务和服务、不动产和无形资产的增值税纳税人,那就是说我们要是出租场地的话,开租赁费是属于我们主营业务收入是么?我们是服务行业
老师我们是家现代服务业咨询类,经纪代理类,我们现在是一般纳税人,其中我们做招标代理项目有个环节要报名报名对方投标单位要先交报名费或者招标文件费,如果收这样款开发票时候我们服务名称写成招标资料费会不会涉及到是资料按13%税计算,如果是话,是不是我服务名称改为招标文件费要好点,还是老师这边有更好的服务名称建议
收到税局的电话,说我们去年不符合研发费用加计扣除的条件,原因是我们去年有一笔服务收入,所以认为我们22年属于商业服务业,不符合享受优惠政策,发票开的是*其他咨询服务*咨询服务费,我们企业提供的是跟我们产品行业相关的专业技术服务,前会计开错了,我们还做了税审报告了,22年我们主要都在产品研发,今年下半年才拿到注册证,所以22年没有收入,只有这一笔几千块的服务费收入。现在税务局让我们去国民经济行业分类自行匹配,然后解释说明,现在怎么弄呢
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
老师,如果公司总资产超5000万了,不是小微了,就是25%的企业所得税,那下一年不超5000万是不是又恢复小微
个体户年报时填写的营业额和纳税总额是从哪里获取的?
老师,,6500一个月,社保个人部分也不用我出,有个税吗,在工资表里面需要备注社保部份吗?
老师,票面金额开4633元,按13%,不是也能低货款4100元吗 但我们领导觉得票面金额4633元,然后低货款4633元减去票面税费602.29元,抵货款4030.71元。我是觉得这种方式没有一个乐意这么干的。
老师,难道小型微利企业不是针对企税而言的吗
你好,企业所得税的小型微利企业,条件是 年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元 需要3个条件同时满足
所有行业都是按照这三个条件是吗,不区分行业是吗,也不区分是不是小规模还是一般纳税人是吗
你好,是的,是这样的
现代服务业转一般纳税人,那进项对应的可以取得哪类发票,我们收咨询服务费
你好,咨询服务费的一般纳税人,一般没有什么进项发票 常见的比如购买办公用品的
水电费这些能开进项吗,能开的话税率是多少
你好,水电费这些能开进项,比如电费是按13%
小微企业所得税税率是多少
你好,符合小型微利企业条件 应纳税所得额低于100万,税率是2.5%,应纳税所得额在100万到300万之间是5%
企业所得税的小型微利企业,条件是 年度应纳税所得额不超过300万,这个应纳税所得额是不是就是不含税收入-成本费用+-纳税调整的数
你好,年度应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减
利润总额是不是就是利润表上的数
你好,是的,利润总额就是利润表的利润总额本年累计的金额
小规模免税优惠税率是不是到今年年底。明年如果正常的话,是按照3%还是1%
你好,如果优惠政策没有延期,明年是按3% (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)