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老师,你好,我们是不是农业开发合作社。取得政府补贴,用于培训技术人员。政府转款需要我们合作社开增值税发票。请问我们开局增值税发票用缴纳税款吗?还有转款出去培训需要用正规发票来入账吗?收到补贴应该怎么出会计分录?

2025-11-30 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-30 16:48

你好,正在回复题目

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齐红老师 解答 2025-11-30 16:48

你收政府补贴,不需要开发票的

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齐红老师 解答 2025-11-30 16:48

因为这个不是增值税征收范围

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齐红老师 解答 2025-11-30 16:49

借银行存款,贷其他收益

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快账用户3897 追问 2025-11-30 16:49

可是,对方都需要我们开票呢?是残联发的培训费

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齐红老师 解答 2025-11-30 17:27

那你们属于虚开发票,

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齐红老师 解答 2025-11-30 17:27

你们没有提供培训服务

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快账用户3897 追问 2025-11-30 17:28

提供啊,提供需要什么材料凭证

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齐红老师 解答 2025-11-30 17:38

取得政府补贴,用于培训技术人员。如果提供培训服务,就不是政府补贴

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齐红老师 解答 2025-11-30 17:38

是属于政府购买服务,补贴是无偿的

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快账用户3897 追问 2025-11-30 17:39

是不是不用交企业所得税的

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齐红老师 解答 2025-11-30 18:32

这个是需要缴纳企业所得税的

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你好,正在回复题目
2025-11-30
你好,你那你们立合作社现在来不及了。
2024-03-14
你的会计分录处理是正确的。 销售商品分录 进入商品分录合理,销售商品时分录各项计算正确,结转成本分录正确,未达起征点减免税额分录也正确。 收到商务局补贴分录 借银行存款,贷其他应收款的分录正确,符合业务逻辑。
2024-12-03
你好 (1)我单位是一般纳税人适用简易计税方法计税的农业培训机构,跟各地的农业农村局合作,农业农村局帮招生开班上课,我单位给农业农村局开票,开票内容是非学历教育,免税的增值税普通发票。但是(财税〔2016〕68号)的规定,一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。难道我单位开免税的发票是开错了吗?还是受疫情影响一般纳税人按简易计税方法提供非学历教育可以免税? 回答:提供非学历教育免税的政策在2022年没有延期,目前已过期。提供非学历教育可以采用简易计税。 另外,需要判断单位所给款项的性质,如属于财政补助是不交增值税的。 以下是相关规定: 、增值税 (一)纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。 (二)纳税人取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税。 (2)农业农村局付款给我单位,这笔款是属于财政性拨付资金吗?如果属于财政性资金应该是不征税的,难么到时候企业所得税汇算清缴是不是要填财政性资金那张表进行纳税调减?不征税收入所对应的成本好像是不能税前扣除的? 回答:后边这个问题是企业所得税问题。对于收到的资金是属于财政补助还是政府购买服务,需要根据以下判断: (一)如果满足下面所列条件,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除,但是形成的支出不允许税前扣除。如果没有满足下面所列条件,需要缴纳企业所得税: 1. 企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件。 2. 财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求。 3. 企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 (二)企业的不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除。企业的不征税收入用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除,需要做纳税调整。 判断收到资金是都是财政补助还是所述单位购买服务是关键。
2022-05-14
你好,也可以按照收入的80%或者是90来结转成本的,可以没有合同毛利润,直接借主营业务成本,贷工程施工。
2023-07-15
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