您好,做到11月里面就可以

您好,老师。请教一个问题,企业是小规模,开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票,现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5,那现在增值季度申报该怎么填?11月和12月的发票误开5点的,现在又该怎么做?是重开发票吗?
11月产生的的运费,没有发票也没付款,12月开的发票,账要做到几月呢
老师,送货单是11月的,开发票和付款都是12月的,这样送货单全都是11月,我 要按照11月做账冲红,太麻烦了,工作量很大,我能不能把11月送货单和12月的发票放到12月做账,
2022年11-12月都支付了当月房租,但是发票2023年才开。11月,12月应该怎么做会计分录
老师,您看一下之前会计做的这笔账。这笔应该是11月支付的一年的车险,但是发票是在12月份开来的。像这笔挂的预付账款4922.96需要按照一年分月摊销金额吗?如果需要摊销的话,是在11月份就得摊销了吗?我看他11月只做了这笔,但是并未在11月和12月做摊销的账。
请问个人对公转入的投资款,撤资时,可以公对私转账吗?
老师,请问一下贸易公司,增值税税务去年才千分之5左右,这个是不是没有达到税负呀
去年给几个人报销了,写了一笔分录借主营业务成本贷银行存款100000,其中一个人因为发票问题不能报销,金额1万,从这次报销款里扣除1万,小企业会计准则,摘要分录该怎么写
个体户变更成公司。税号不变,那么税务需要注销,账面上还有应收应付,其他应付款那些需要处理吗
老师,三季度由于成本没有进来,应纳税所得额500多万,预缴25%所得税130万,成本12月底进来400万了,汇算清缴的时候就是小微企业5%交企业所得税退税吗?
11月开的发票、12月付的款、做账应该做在哪个月
受益所有人备案,马上工商注销了,不备案行不行
请问老师,计提工资用的是员工税前工资,(其中包含了个税及个人承担的社保),这部分是否费用有多计,怎么理解;我想是不是这部分由公司代扣代缴,所以即使入成本费用,也没有问题
老师,我们是小规模公司,购买一辆车,含税金额是209800,那么一次性折旧完,完成的会计分录怎么做?带入金额
个人给公司提供原料能给公司开票吗
11月没有付款记录、付的款也一起做吗?银行存款就有相差?
借:费用或成本
贷:应付账款
这样做就可以