车险的一次做了扣可以 借管理费用 贷预付账款 可以不分摊

老师,您看一下之前会计做的这笔账。这笔应该是11月支付的一年的车险,但是发票是在12月份开来的。像这笔挂的预付账款4922.96需要按照一年分月摊销金额吗?如果需要摊销的话,是在11月份就得摊销了吗?我看他11月只做了这笔,但是并未在11月和12月做摊销的账。
公司新购入3张2人位办公桌,2022年11月25日支付的款项,发票是11月30日给过来的,11月份只做了付款的那笔账,没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话,折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提?因为我认为既然付款和发票都是在11月份,那么就算作在11月份开始投入使用了吧,应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计,在12月份没有做相应的账吧?
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师,去年11月份支付的物业费89319.61,在支付的时候,发票还没收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含税金额计入的预付账款。今天收到了开具日期为今天的发票,但是,是开的专票过来,那是不是意味着,预付账款多计入了税额的部分?由于去年四季度的账有调整过几笔,四季度的企业所得税到时候是需要更正申报的,所以我就想的,要不我直接反结账到11月去改?把预付账款按照收到的专票价税分离来入账吗?然后在11月份摊销按照不含税金额的预付账款来摊销吗?
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
老师,员工11月下旬来的,当月单位没有上社保,打算本月12月上社保,社保加人入职时间我该怎么写?
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你好,请问12月收到租金发票,备注栏内标注2025年1月15日到11月1日的租金,还有备注202511月2日至2026年11月1日租金,请问止11月1日可入在2025年度内,是吗
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个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,但是他11月份做了付款的,然后12月收到发票后,并没有计入到管理费用啊,而是挂的预付账款。我觉得,她在12月收到发票了,不应该在11月补做预付账款这笔啊,而是应该直接在11月支付的这笔下面挂进管理费用啊。
像她这种做的,又没计入费用,又没摊销的,我现在应该怎么处理她这笔账?
12月份做管理费用 你看下现在预付账款有余额的吧
是的,预付账款这笔金额还是挂着的。因为,她没计入费用,也没做摊销的。但是12月份的账都已经结了,税也已经报了。现在在做2023年1月份的账了
借以前年度损益调整 贷预付 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
老师,是不是应该在12月收到发票的时候,就应该计入费用了?
对的,是的,是这么理解的。
老师,在当月支付的,不管是在当月的几号支付的,都是从当月开始摊销吗?就是这种支付一年期的费用,预付账款摊销这种
看看这属于这个月的费用才对,只要属于这个月的费用就可以做
老师,我想问的是,在当月支付的,不管是在当月的几号支付的,都是从当月开始摊销吗?之前的会计,像做的支付一年期的费用这种,都是直接计入到的预付账款。再从支付的当月开始摊销金额,摊销一年
你好,我回复了不是吗?他属于这个月的费用吗?属于这个月的费用你就摊销,如果不属于这个月的费用就不需要摊销,比如你支付了,下半年的房租,你做预付账款挂账就可以到根据所属期权责发生制七月份才开始分摊 属不属于这个月的费用,你能判断吗?车险的你买来的车上了保险,这个就属于当月的费用就可以做费用
老师,之前的会计,先付款,是先做的付款的账。收到发票后,款是11月付的,发票是12月收到的。也是计入的预付账款。按理说,不是应该直接计入费用吗?我下午问她,她说,费用她是之前就做了的。但是,你不付款,怎么可能会计入费用呢?
不付款咋不能做费用 企业根据权责发生制 只要发生了就可以做 和付款没关系 你如果根据付款做费用不就是收付实现制了
老师,费用也要根据权责发生制来做吗?我们以前都是发票收到了就入对应的费用科目的。先付款的话只先做银行流水的那笔,挂着其他应收款,等发票到了,再入费用,冲其他应收款