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老师,送货单是11月的,开发票和付款都是12月的,这样送货单全都是11月,我 要按照11月做账冲红,太麻烦了,工作量很大,我能不能把11月送货单和12月的发票放到12月做账,

2022-12-06 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-06 16:38

你好同学也可以的,没问题。

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你好同学也可以的,没问题。
2022-12-06
你好。您这个商品是在几月份收到的?
2022-12-06
你好,可以的,相当于之前没有入库,现在补上。
2023-02-17
可以的,这个是可以的额
2021-01-13
你好同学: 你这个主要是单据不能及时送回财务的情况。 这种情况,你可以借鉴常见的财务处理方法。在每月25号到月底,及时一次性的将本月的单据送回财务。然后由财务集中进行处理。【这样就可以保证单月的单据在当月处理】 滞后一个月导致1月份做了很多去年12月份的发票及账务处理,明显是不符会计准则的。 你想的方法不可行,获取的单据都不是原件,是自己补的单据,如果出错,会更麻烦【后附的单据是原始凭证】
2022-03-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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