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老师工地农民工9月10月工资我能不能做在11月的账里面,借工程施工劳务费贷应付账款,我实际支付是在12月,12月支付的时候我冲11月的应付账款可以吗

2022-12-07 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 09:04

同学,你好 是可以的

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快账用户3351 追问 2022-12-07 09:26

但是发票没来我可以做成本吗?

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齐红老师 解答 2022-12-07 09:28

同学,你好 可以暂估的

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同学,你好 是可以的
2022-12-07
汇算清缴时,工资按 “实际发放” 口径填报: 账载金额:当年计提工资总额(应付职工薪酬贷方)。 实际发生额 / 税收金额:当年实际发放的工资(应付职工薪酬借方中当年支付部分,含跨年发放的上月工资)。 社保按当年实际缴纳金额直接填报,无需调整。注意跨年工资若在 5 月 31 日前发放可扣除,否则需调增。
2025-05-16
首先,根据会计准则,您应该在收到发票并确认相关成本后才能将其记入账目。因此,在9月份没有收到发票的情况下,将成本记入账目可能会导致财务报表的不准确。 其次,如果您在收到发票后进行回冲处理,这将导致您的成本被冲减,从而影响您的利润和税负计算。因此,您需要仔细考虑这种处理方式是否会对您的财务状况产生影响。 综上所述,建议您在收到发票后再进行相应的账务处理,以确保财务报表的准确性和合规性。如果您想在收到发票之前进行预估或估算,可以考虑使用暂估成本的方式进行处理。
2023-10-10
借其他应付款贷银行存款。
2022-04-02
同学你好 这个可以的
2022-12-20
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