需要做到借方负数,不然没法正常取数

老师帮我看一下这个分录是不是有问题呀缴纳的时候银存应该是50,但是应付职工薪酬——社保的借贷应相等呀,缴纳时数不知道怎么填了[捂脸]分录有问题,其他应收款应在贷方
老师你帮我看看未缴增值税22年底借方余额显示4.6万多。还有这个分录做的有问题吗?借方余额4.6万表示什么呢
老师,您看下这个调整哈,其他应收借方的负数合计是7520520.22,其他应付款贷方的负数是23260.04,那这个重分类调整为啥借贷方都调成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
老师,您看下这个调整哈,其他应收借方的负数合计是7520520.22,其他应付款贷方的负数是23260.04,那这个重分类调整为啥借贷方都调成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
老师,您看下这个调整哈,其他应收借方的负数合计是7520520.22,其他应付款贷方的负数是23260.04,那这个重分类调整为啥借贷方都调成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
老师,请问一下运输定期定额个体户。二手车市场用我们个体户开给其他公司的,是换算1%申报嘛
外贸企业当月开具出口发票,申报增值税时,是否必须进行退税勾选勾选
我们公司可以接受银行承兑汇票付款方式吗
老师好,我公司是做设计及监理服务的,一般纳税人。每季度做印花税时,设计是提印花税,但监理是没有计提印花税,这种做法正确不、
老师中午好,请问未形成资产的研发费用10000元,期末转入管理费用,管理费用(含研发费用)共计50000元。报税的时候,“预交款项信息”中“利润总额本年累计金额”填报中,减管理费用,减研发费用,两项,怎么填?
开了发票收款收现金的可不可以?
比如跟对方签订合同,合同到期可以返还优惠,这样可以吗?其次具体账务怎么做
个体户第一次登录经营所得申报,申保密码登录如何新增户名
老师你好,我单位印刷厂,上个月没有开具发票,没确认收入,没有结转库存商品。这个月只开具了一笔小订单的发票,要把上个月的库存商品和这个月的库存商品一起结转吗
老师,加汽油开的专票可以抵扣吗
取数是不是财务费用数不太
做的是贷方,然后结转时候做的负数
你那样做,利润表取数就会出问题
就是正常做分录利息收入做在借方负数,然后结转财务费用是正数结转对吧!
借:银行存款 借:财务费用-存款利息 负数 因为做到贷方正数,利润表没法取数,所以才借方负数 贷:本年利润 贷:银行存款财务费用-存款利息 负数
明白,谢谢老师!我刚才问一个老师回答竟然是做哪方都不影响!
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。