你好,同学,分析如下。

关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
老师,你好!之前做分录时直接做的借其他应付款-黄坚贷库存现金,所以现在科目余额表里其他应付款贷方出现负数,我应该怎样把这个其他应付款-黄坚的数调整为0
老师,是去年12月的资产负债表出现这个情况,那是要返回把分录全部调整一遍么?比如借:银行存款 贷:其他应收款调整为借:银行存款 贷:其他应付(借方负数体现)吗?
老师,您看下这个调整哈,其他应收借方的负数合计是7520520.22,其他应付款贷方的负数是23260.04,那这个重分类调整为啥借贷方都调成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
老师,您看下这个调整哈,其他应收借方的负数合计是7520520.22,其他应付款贷方的负数是23260.04,那这个重分类调整为啥借贷方都调成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
请问老师,使用权资产的出租到期后,会产生销项税么?
老师红冲暂估,原材料及生产成本,会计分录怎么写
有个工人开了劳务发票含税77000元,给他代扣缴个人所得税17396.04元,在他没有任何其他所得的情况下,明年汇算清缴税务局会退给他多少钱,请麻烦列明算下,谢谢
劳务报酬所得汇算清缴时是直接按原所得还是要扣除20%的费用后再算所得
老师 每年个税可抵扣60000元,那么2026.1.1号起是60000是把。。
你好老师,五台电脑12000多,一台2000多,开一张发票了,我想问还要固定资产吗
老师你好,我想问几个问题,就是在几年前的一个项目,有一个挖掘机师傅的工资没给,到今年才给,但是我不知道之前到底有没有报这个人的个税,信息已经查不到了,那这笔账我到底应该怎么处理呀?
老师。法人占70%,另外股东30。我们付款审批单应该谁签字才生效??
老师,公司销户的话账上的库存商品确认收入后需要结转成本吗?假日库存商品是20万,那分录应该怎么写呢?
我们是外贸企业,有份报关单其中一个商品 的名品,跟厂家开过来的品名不一致,厂家不肯改,那能不能进行出口退税,要怎么处理,需要视同内销吗,视同内销怎么操作
其他应收款期末借方余额是负数的,应当重分类到其他应付款,在原来总余额基础上+7520520.22+23260.04(其他应付款贷方负数23260.04应重分类到其他应收款)。其他应付款也是一样的原理。
其他应付款调整后不应该=调整前+7520520.22为啥还要加23260.04呢,23230.04直接跳到其他应收的借方不就好了
不加23260.04,不能消除其他应付款那几个需要重分类的金额。加上以后,还得把其他应收款原来是付的那几个加过来,这样就是一共加了7543780.26
等于说他这个重分类的数据金额是对的是么
你好,同学,是对的,没有问题。