有虚开发票的风险, 增值税税率是多少?一般纳税人的吗

单位付钱让对方开票,对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去,他们按总金额给我们开票,比如我们要付的钱是95000元,开票6个点,增值税金额5700元,附加税金额684元,他要我们付给他们101384元,给我们开101384元的票,可我们能抵扣的税金只有5700多,剩下600多附加税为什么也要我们出?他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加,他们那边是给我们开了票扣的,他们那扣了,我们企业所得税就会少扣一点,是这样的吗
就是有一个问题需要请教一下啊,我们公司上个月就是收到了房租发票的专票,然后他们票开错了,就导致我们整个二月报税就没有进项,可能我们产生增值税的话会有7万多块钱,然后老板他就是嗯,不太想交这个税吗?然后就是我就在想,如果我去找税管员的话,这个会有办法说可以少交一点吗。
有一个公司跟我们合作,我们需要给对方开100万元的发票,对方要求开6%,我们只能开3%,对方要在回款中扣除少开3%的所有税钱,请老师帮忙算一下,要扣我们多少钱?把计算的过程发过来谢谢
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,现在要求收入和成本加起来为0,请问我们要供应商报价多少?怎么算?
请问一下老师,我跟公司一个项目的收入跟另一家公司平分,但是钱是全部打到我公司账户,我公司全额开票,之后分一半给合作公司,他们在给我开票, 问题是,我公司是一半纳税人开票税率是6%,合作公司是小规模给我开1个点的专票,这样我抵扣了,税率就有差额,本来有一半是合作公司,结果我得帮他们多负担5个点的税和附加税, 请问老师,我如果需要那差额税额从合作公司里款扣出来,怎么计算我应该转给他多少,他给我开多少票合适,以收到货款2000元为例
10月预付车辆保险10万,没有发票,11月收到通知保险上调增加5万,同时转账5万,收到对方15万保险发票,10月预付时原始凭证摘要写的预付车辆保险,贴的对方收据和会议记录及银行回单,11月支付转账5万同时冲销10月预付帐款,可是凭证摘要应该怎么写?发票都在一块,支付写一笔,冲销写一笔吗?要是写一块,不是显不出来11月银行支付信息吗?有点绕不过来了,麻烦解惑
开代垫货款的0税率的发票,在报增值税报表的时候怎么确认收入,代垫货款这部分在账务处理时需要确认收入吗
老师,目前我们应收账款余额是5700万,期初坏账270万,假设应收账款不新增的情况下,也不回款,应计提130万,那假设不新增应收账款,5700万都收回来,是不是要冲减坏账270+130万
租车公司采购GPs做什么科目
去年的费用 对方公司异常 税务局要求把费用调增 分录怎么做
去年考试通过,今年拿到会计证书,是算去年的还是今年的?今年还需要缴费搞继续教育吗?
你好!请问一下我用固定费用/毛利率,得出保本销售额,这个核算方法怎样区分是含税还是未税呢
24年,有一笔无票支出,借:其他应收款 ,贷:银行存款, 25年的时候,汇算清缴把其他应收款对应的金额汇算调增交所得税了,但是没有把其他应收款转入营业外支出或者管理费用,导致其他应收款科目还挂着相应的金额,怎么处理?
去年2万买了一款产品并收到发票(已抵扣进项,但是未付款),此产品已经3万卖出去,并也开了发票出去,现在需要就买进来的这个产品付款,但金额变成1万,供应商想要红冲之前2万发票,另开1万发票,那么我方对卖出去的3万发票有影响吗
请问利润表里面不用体现增值税吗?