那个计入管理费用科目

(1)2021年12月31日,甲公司以银行存款1000万元购入非同一控制下乙公司20%(权益法)/80%(成本法)的股权:购买日,乙公司所有者权益总额头6000万元。做账务处理(2)2022年10月31日,乙公司其他综合收益增加500万元,不考虑其他因素。做账务处理(3)2022年12月31日,乙公司其他资本公积增加400万元,不考虑其他因素。做账务处理(4)2022年12月31日,乙公司实现净利润2000万元,不考虑其他因素。(5)2023年2月10日,乙公司宣告分配现金股利1200万元,并于2023年3月20日实际发放现金股利。做账务处理(6)2023年5月31日,甲公司出售所持乙公司20%/80%的股份,取得价款3000万元。做账务处理根据以上业务用权益法和成本法编制会计账务处理。
老师,我们8月份收到一张专票,现在发现专票信息规格型号错误,我们已经认证了,对方要求红冲这张发票,然后改成正确的规格型号和数量单价,我们应该怎么做老师?我们开红字信息确认吗?进项在账务处理的时候转出,在网站上还需要怎么做老师?
用餐时间是11.30 但是到账时间是12.1 这个餐饮收入做12月份能合适吧
你好老师,原物业公司欠员工工资,1月份12万,二月份11万,老板垫付了两个月工资,1月份工资老板用现金付的,在5月份账目上体现了,当时建账套的时候,原来的会计,把1月份12万工资做成期初应付职工薪酬12万了,现金12万,(我认为就不应该做期初)所以5月份垫付1月份工资的时候,她这样做的分录借:应付职工薪酬12万,贷:库存现金12万,现在正府介入之后把这笔12万的工资打给我们物业公司了,我收到这笔钱,借:银行存款,贷:其他应付款了,对于5月份做过的这次工资发放,我现在需不需要冲减应付职工薪酬呢,该怎么做分录
查账征收的个体户要申报个人所得税吗
老师请问,餐饮公司没申报员工工资,有劳务外包公司给开过来的发票,可以吗
老师好,3月勾选的业务招待费进项,12月开红票,直接做一笔方向相同的负数分录就可以了吧
企业网上一网通办理为什么这样
老师,我们是一般纳税人,贸易企业,卖冻鸡翅、咸鸭边腿出去开几个点发票呢?
同一个客户有两个订单,出口的货是分开报关的,两个报关单上是同一个提单号,这样会影响退税吗