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老师下午好,发现25年11月份一笔记错了,一张发票金额输错了,要如何处理?

2026-04-07 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-07 14:49

那么现在只有在12月更正,然后更正报表,再做汇算

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先使用负数冲销原发票,再开正确的发票。
2022-01-10
2024 年账务处理 冲销 2023 年 8 月错误发票(假设销售业务): 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字) 记录 2024 年 12 月重新开具的发票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 2024 年申报与填表 增值税申报:在 2024 年 12 月所属期的申报表相应栏次填重新开票数据。 企业所得税申报:按重新开票确认的收入申报。 解决 2024 年发票收入和记账不一致 通过上述账务处理使 2024 年账务与发票收入一致,若前期报表已报出且有错误,考虑是否需前期差错更正(一般按上述处理即可)
2024-12-25
红冲全部发票,再重新开具
2025-03-19
做相反分录,再做正确分录
2025-09-01
你好! 正常按开票税率申报。一月收回可以冲红,再重新开。
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