借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产

老师,21年底,我们公司卖了一辆车,当时是公司和个人签的合同,价款1万,没开票,今天专管员通知我们补交22年6月的一笔增值税,显示的是这辆车卖给二手车租赁公司的,金额是23000,见下图,我们根本没收到发票,也没收到这笔钱,这是怎么回事,应该怎么处理
老师你好,固定资产原值10万,已计提折旧8万,卖了1万(不含税金额)没开发票,我在报税的时候报了1万的未开票收入,问下这个分录怎么写,我们是小规模纳税人
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
您好,我想请教一下,我公司是一般纳税人。 我公司去年花两万购进一辆二手车,发票是在二手车交易市场开具的发票。是二手车票,没有抵扣过。当时只申报了卖买合同的印花税。 车辆折旧半年,今年又以一万的价格卖出,也是二手车交易市场开具的发票。这种怎么做账,申报纳税呢? 我看增值税栏直接蹦出简易计税3%内栏,但是销项税是1万的0.4975%
公司卖了一辆车,原价是101000买的,用了两年已经产生折旧38380.08,卖的时候去二手车交易市场开销售发票,金额是26000,发票是普票,我们公司也是小规模,平时没有收入,这季度只有卖的这辆车的收入,小规模季度销售不超30万,不用交增值税,卖车完整的分录怎么做
老师,我们小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,现在年底汇算清年报缴退回税款3200,退回的税款怎么去做会计分录?麻烦会计分录指导一下,谢谢老师
酒店接收房租发票,需要缴纳印花税吗
老师下午好,发现25年11月份一笔记错了,一张发票金额输错了,要如何处理?
老师,我们公司是一般纳税人,前几年花10万买了一辆二手车,今天给卖了,已经计提折旧8万,卖了3万,我们申报增值税的时候是不是得申报上卖车的这笔收入?记账费时候这笔收入怎么记账?
做账报税汇率用的是实际汇率还是中国人民银行汇率
老师 异地迁移公司 迁回来为什么没有蓝字开票需要怎么操作
你好!员工去外地参加会议产生的车费,可以做会议费吗
老师,发给个别员工的福利费用不用申报个税?
老师,收到一张装修工人代开的人工费发票,金额在4000元以下,那么交税交多少,产生的税是不是要在支付给人工的付款里扣除再发
老师好,我们交给厂家的保证金,产生的利息1千多,这笔款需要交税吗,厂家无法出具说明,只是给钱了。
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
那我账上的收入金额和增值税报表上金额不一致了?
这个是正常的差异
我的增值税报表上得申报这次卖车的收入3万/1.13,但是账上不用做这笔收入,对吗?