在今年调整就行,如果你做以前年度月份里面,你之前申报的财务报表也得调整

老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
老师们,我公司一家供应商与我公司有十几年的往来账,前期也与老板核对过,发过询证函,但每次数据都与我公司账套中数据核对不一致,我来公司近1个月,发现会计做账的数据错误乱账比较多,主要是数据错误或者科目挂错,所以我就翻凭证按照发票和银行回执单整个重新录到表格里,最后统计出来的数据也与这家供应商数据不一样,供应商给我们的是审计事务所发的询证函,我公司老板说可能后期与这家供应商打官司,我的问题是,我现在还需要为我公司做些什么准备呢?
老师您好,我公司24年3季度的账套因为系统原因全部都没有了,然后我重新录了,也生成了报表,现在是我之前申报税务系统的报表中有个财务费用下面的利息费用跟我账上重新做了导出来的数字不一样,之前的是-657.08,现在是-930.18,我查了之前的账就是没有吧10.12月的数字没有生成到报表里,老师我现在应该怎么调整合适呢
老师,23年、24年账套不在我这里,又需要按年度调整往来或者补充未做的账,我应该怎么在原来账套数据基础上进行呢,补充后的数据也能连贯出来,类似于审计调整,使用什么表格合适
老师你好,一个公司买了一辆货车一年多,能转户给另一个公司吗
老师,我这边是小规模纳税人,在第一季度申报缴纳增值税,提示有退税,我这边是不需要退税的,而且为什么申报税自主申报为否,我该怎么办,征纳互动让我联系税管员,我要去联系吗
资产负债表一定要进行重分类吗?
新接手的公司是农产品批发零售有限公司,是小规模纳税人,现在卖牛羊肉时候是不是可以开免税普票,如果我们取得的供应商发票是1个点影响我们开免税发票吗?
老师一般情况下,财务报表上的应交税费负数的相反数,等于增值税报表上的预留抵扣税额和未勾选的金额之和,对不
公司支付劳务公司款项用于发放劳务派遣人员实发工资及单位部分社保应如何入帐?
老师,我们是一般纳锐人公司,做出口业务,没啥抵扣的进项税,就是住宿费有的给开了专票,我觉得太麻烦了,能不能价税合计计到销售差旅费里面?
咨询下:公司替股东支付房租,合同名义上是出租人与公司签的,这种可以吗?
老师,你好!我们是建筑企业挂靠方,现在我们需要做一份计划发票开具需求量,这个统筹规划的大纲,需要的台帐还有思路,以及对接的部门,老师这边可以说一下吗
老师,我们公司实际账上是亏损,我们老板喊我改财务报表和科目余额表,把利润改成几百万,公司要贷款一千多万,可以改不啊?有风险没有啊?风险大不啊?
对,需要按年度调整的
反结账修改就可以了,不需要其他的表格