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老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
老师好,我公司是一般纳税人,最近几个月没开销售发票,业务出差回来我也凭票报销了,按的是管理费用,入的账,开的专票我忘了没抵扣,这个月开了销项发票,我才想到抵扣问题,已入了账了还能在底扣吗?
您好老师,我想问一下,我们是一般纳税人劳务公司,然后现在有个项目是按照简易计税的,但是我们收到的有一些人员出差住宿和买工具的几张专票,我想问一下这些能抵扣吗?另外我们还收了一些这个项目上用的材料专用发票,这个应该是抵扣不了的吧?
老师打扰你了!公司是一般纳税人,员工出差开具的飞机票交给财务就这八张行程单,前面六张行程单计算含税价格=票价+燃油附加费,最后两张行程单有点看不懂,是不是属于不能抵扣的票据?是直接加上这两笔360作为含税价格吗? 计算进项税额=(票价+燃油附加费/1.09*0.09) 计算不含税金额=含税价-税额 这笔业务的账务处理我是按这三步计算得来的数据,请老师指导正误[抱拳] 报销差旅费 借:销售费用—差旅费5779.82 应交税费—应交增值税—进项税额520.18 贷:库存现金6300
老师,我想咨询个事情,我们企业是一般纳税人,别人挂靠我们公司,我们公司税率是行业6%,正常算管理费还有税款,别人如果能开出来6%的进账专票就抵扣了增值税了,只缴纳印花税么?这个收入没有上限么?一般纳税人不是25%的企业所得税么?
公司买的2棵蝴蝶兰,发票开花卉*花卉可以吗
你好,请问我爸爸这个月满60岁,我和姐姐可以同时填写这个赡养老人专项附加扣除吗?
请问我们销售产品给A公司,我们从厂家拿货是买一赠一,但是赠一是以折扣的形式开发票的,然后我们再卖出去给A公司,A公司要求我们不要有折扣,也不要有买一赠一的体现,如果按不赠送不折扣开发票,就是20%的毛利,但实际A公司又要了买一赠一,这个账怎么做
个体工商户能开专票吗?
老师您好,我想问一下个体户换法人应该怎么能,税务要先注销吗,然后在工商变更经营者是吧
老师晚上好,问一下公司是小规模2022年买了一台2万的车,但是车的发票没有入帐计入固定资产,现在公司想把这台车卖出去,应该要怎么补录固定资产凭证呢,
朴老师,小规模纳税人的账务处理有什么特点?如果有收入,是价税合计计入收入?小规模纳税任的税收政策是怎样的?好像每月少于10万销售额免税?
老师您好,我们是建筑行业,工资老师说公账发好,可是我们工人大多都是点工也要公账发吗
工程公司的一个工人干活开发票 干的垃圾清运1500 要是开发票开机械租赁费可以吗
您好老师麻烦问一下关于计算方面的问题,例如:付了95%的费用剩余5%3628.05元作为质保金,那95%的费用得怎么计算?