
建筑企业一般会根据什么来暂估成本
工程企业,根据什么去结转主营业务成本?
建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
老师我们是建筑业,我要暂估成本,是直接做主营业务成本-暂估成本,还是也要分项目,然后明细辅助科目
暂估主营业务成本分录为,借 主营业务成本 贷 应付账款暂估,次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本,有个问题,这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
集团赞助的酒,怎么入库,不开票
老师您好,编制报表利润表税款所属期写202511月,资产负债表写20201101-20251130是这样吗
想请问一下老师关于生态修复基金帐务处理问题:我们是矿山生产砂石的企业,根据国土资源局规定开立了生态修复基金专户,了解同行有二种做法,一是每月按收入计提,并做帐务处理:借制造费用、贷其他应付款,年未将所提的一并转入专户;另外一种做法是每季将计提转入专户不做任何帐务处理。老师觉得哪种方法更合理呢?
在出大货前,以邮寄方式向老外提供样品,老外给钱,这样品是能做免税吗?还是要视同内销?
公司老板之前个人付款,取得了一笔发票,但是发票没有入账,然后这个业务发生退款了,退款给了公户,原发票给冲红了,以剩余金额重新开了发票,要怎么做账?
材料发票可以开1%的吗
9月份有一个手续费的扣款,出纳忘记报销了,现在要上账是放在9月份还是放在现在?
那这第四季度那以前年度弥补亏损为什么不能用了,不是每个季度都能用吗
老师,早上好。2024年合作社开票了90万,但是进项票只取得了15万。其他的我做了暂估入账成本。刚S局电话来问,我解释基建工程在建后期才取取得发票。这样解释税法上是可以这样操作的吗?,这个取得发票的时间有规定吗?如果2025也还取不得那么多,2026年也还有取得,可以吗?
老师,有建筑企业内账管理系统吗?