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建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数

2022-07-07 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 14:44

对的是的,是这么做的。

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快账用户2606 追问 2022-07-07 14:46

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-07 14:47

不用客气,工作愉快。

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对的是的,是这么做的。
2022-07-07
你好,结转成本那笔分录也要冲
2022-01-25
你好;  1.  那实际成本是60万还是55万; 看是否要 冲多的 5万成本的  
2023-06-14
同学,你好,红冲去年的发票,重新做一个正确的
2022-04-13
借工程施工贷应付账款。
2021-04-08
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职称:注册会计师,税务师

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