对的是的,是这么做的。

我是建筑业,成本票不够,月底暂估 借工程施工100 贷应付账款~暂估100,结转成本时 借主营业务成本100 贷工程施工100。次月冲暂估 借工程施工-100 贷应付账款~暂估-100,对吗?
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
老师,你好!上年暂估成本/借:工程施工—暂估成本 贷:应付账款)暂估应付款 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
我们公司暂估工程成本,如果这个工程是我们主营业务,是不是借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估,这样做对不对,如果不是主营业务,借:其他业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
如果今年红冲了去年的发票,需要在今年入账吗
老师您好,请问一下零售手机行业,国家做省补,销售价格11000,店铺与省里各承担百分之10,请问怎么做账?
小规模纳税人虚开了90万地板砖发票,需要补交多少增值税和所得税呢?没有成本发票
请问:支付电梯安全管理培训费,如何入账(末级科目)?
建设期间工程物资盘盈,分录借工程物资,贷在建工程,为什么是贷在建工程呢
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。