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借:预付账款87200 贷:银行存款87200 借:长期待摊费用-房租87200 贷:预付账款87200 现在是发票来了,税款7200,专票,我该怎么做账,怎么调分录

2025-12-02 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-02 10:38

借:应交税费-增值税-进项7200 借:长期待摊费用-房租  -7200 然后,按80000摊销房租

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快账用户6316 追问 2025-12-02 10:40

直接补一笔这个分录就可以了是吧

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齐红老师 解答 2025-12-02 10:42

是的,就是那样子的

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快账用户6316 追问 2025-12-02 10:57

贷方:不用冲预付账款吗?

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齐红老师 解答 2025-12-02 10:58

不需要的,你当然预付账款已经平了

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快账用户6316 追问 2025-12-02 16:51

办公室的装修,可以几年摊销完

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齐红老师 解答 2025-12-02 16:53

那个是按最低3年摊销

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快账用户6316 追问 2025-12-02 16:56

那要是不租了,只租了一年呢,又换办公场所了租赁了呢?之前的摊销咋弄

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齐红老师 解答 2025-12-02 16:58

还是按3年继续摊销就行

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借:应交税费-增值税-进项7200 借:长期待摊费用-房租  -7200 然后,按80000摊销房租
2025-12-02
不超过一年的用预付账款。超过一年的用长期代摊费用。其他的都一样。
2022-08-25
嗯,对的,这样处理没问题的,正确的。
2022-12-08
使用预付账款,替代长期待摊费用
2025-10-24
借银行存款,贷预付账款, 借预付账款,贷长期待摊费用。
2023-08-23
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