实际哪个金额是正确的?

老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
之前做账做的暂估入账,借:长期待摊费用,贷:应付账款,付款时,借:预付账款,贷银行存款。但是现在收到发票了,才发现,发票金额多了,有一部分是老板私人付款的,我现在该怎么处理呢
之前做账做的暂估入账,借:长期待摊费用,贷:应付账款,付款时,借:预付账款,贷银行存款。但是现在收到发票了,才发现,发票金额多了,有一部分是老板私人付款的,我现在该怎么处理呢
暂估:长期待摊费用-2800,贷:应付账款-暂估-2800,付款时借:预付账款:2800,贷银行存款2800,收到发票是金额是6000,老板自己付了3200,我这种该怎么写分录呢。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
正确金额是预估的金额加上老板私人付款的金额
那就按正确金额,不用调整发票多的,不用管。
你的意思是做公账部分吗?私人付款的那一部分不做账吗?
你好 个人付款的更正一下 借银行,贷其他应付款
主要是我现在才知道老板私人付了一笔金额,我们公司还没有付老板。
暂估:长期待摊费用-2800,贷:应付账款-暂估-2800,付款时借:预付账款:2800,贷银行存款2800,收到发票是金额是6000,老板自己付了3200,我这种该怎么写分录呢。
就是把贷方银行存款实际老板付的那一个做一个更正分录,看我上面发给你那个分录,其他都不变化。
你好 个人付款的更正一下 借银行,贷其他应付款 ?没有懂什么意思。我公司的银行存款没有减少。不应该是预付账款?
是不是有一部分是老板付的吗?我看你贷方都写银行存款了。没有体现出来,老板付的那一部分,所以更正一下。
老板付的那一部分我还没有写分录。暂估,还有公司那个付款,早已经做了分录了,是我这个月收到发票之后才知道老板付了一部分金额。导致和发票金额不一致
你好 那哪个金额是对的 发票是对的是吗
是的,发票金额是正确的,老板私人付了一笔
你好 补上老板付款的分录 借长摊,贷其他应付款
能说一下,从头到尾的分录该怎么写吗
你好 是提前付了还是什么
是的,提前付了
付款,贷预付,贷其他应付 借长摊,贷预付 这样补上 后面就是摊了