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老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做“借:应交税费_应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费_未交增值税。”这笔分录吗?

2025-12-02 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-02 11:36

借:应交税费-应交税费
贷:营业外收入
这样做

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快账用户3920 追问 2025-12-02 11:37

请问是月末做还是季末做呢

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齐红老师 解答 2025-12-02 11:40

这个季末做就可以了

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借:应交税费-应交税费
贷:营业外收入
这样做
2025-12-02
不需要 小规模没这么麻烦
2023-04-14
你好同学,分录是正确的的
2022-10-20
你好,你合并了之后这个分录不对。
2022-03-15
同学你好 问下增值税的销项税大于进项税, 分录为 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税——做这笔分录前还要做 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 如果进项大于销项,是按销项税额的金额 做 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 没有抵完的进项税留在进项税额明细,在下期的销项中继续抵扣
2022-06-18
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